lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110057
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 4.200,00
Fornecedor: ANTONIO JOSIVAN DE OLIVEIRA MENEZES
CNPJ do fornecedor: 20.450.684/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Proj. atividade: 2.070 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L BASICA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA VIABILIZAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E DEMANDAS DO CRAS DE FORMA ITINERANTE. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS E OS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME SEM LICITAÇÃO Nº 12/2020-58.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/11/2020 183 2020 4.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2020 01120001 2020 4.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.200,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
01/12/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 35KB
01/12/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 31KB
01/12/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 16KB
18/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 26KB
18/11/2020 NOTA FISCAL PDF 52KB
03/11/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 43KB
07/08/2020 SOLICITAÇÃO DA DESPESA PDF 33KB

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