lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16070002
Data: 16/07/2020
Valor: R$ 2.172,00
Fornecedor: WILLKER DOUGLAS DA SILVA COSTA - ME
CNPJ do fornecedor: 17.467.482/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA, PLACA EM PVC E TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO DE COVID-19 CONSIDERANDO QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1445 DE 29/05/2020 INSTITUI OS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). ESTES CENTROS TEM COMO OBJETIVO, O ATENDIMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL (SG), CAUSADOS PELO COVID-19, TORNANDO-SE A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA REFERIDA DOENÇA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 06/2020-11.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/08/2020 73 2020 2.172,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.172,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/08/2020 07080007 2020 2.172,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.172,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
07/08/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 231KB
07/08/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 124KB
03/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 274KB
30/07/2020 NOTA FISCAL PDF 301KB
16/07/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 488KB
08/07/2020 SOLICITAÇÃO DA DESPESA PDF 284KB

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