01020058 | 2022 | 01/02/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 4.185,00 |
01020059 | 2022 | 01/02/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EM-ENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 5.280,00 |
01020073 | 2022 | 01/02/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMILÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DEMAIS INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DE QUIXERÉ, A CONTRATAÇÃO DE Nº 0102.03/2022 | ***.723.473-** | JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS | 7.700,00 |
01020085 | 2022 | 01/02/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ QUE INSTITUI OS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO Á COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 1.000,00 |
03010141 | 2022 | 03/01/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE EMERGÊNÇIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTINADOS ÀS AÇOES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 500.000,00 |
03010373 | 2022 | 03/01/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 322.206,00 |
03010171 | 2022 | 03/01/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). ESTES CENTROS TEM COMO OBJETIVO, O ATENDIMENTO DOS CASOS DE SINDROME GRIPAL (SG), CAUSADOS PELO COVID-19, TORNANDO-SE A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA REFERIDA DOENÇA NO MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 0307.01/20201SS. | ***.625.283-** | HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO | 26.400,00 |
23120018 | 2021 | 23/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | BALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO Nº459/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC COVID | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 2.552,00 |
23120013 | 2021 | 23/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIGO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MÁNOEL DE OLIVEIRA, PARA SUPRIR A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESSAS MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE NOSSOS USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N ° 457/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC COVID/COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 757,50 |
21120002 | 2021 | 21/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISICÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N ° 467/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N°2701.01/2021. FONTE DE RECURSO: FMS | 35.550.850/0001-48 | COMERCIAL DE GÁS SÃO LUIS EIRELI | 510,85 |
16120003 | 2021 | 16/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO N°455/2021 , CONFORME PREGÃO DE N ° 2312.01/2020 SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 11.006,75 |
16120004 | 2021 | 16/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE CONF.MEMO N°455/2021 , CONFORME PREGÃO DE N ° 212.01/202 | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 1.025,43 |
06120011 | 2021 | 06/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR A AQUISICÃO QUE SE EMPENHA DE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS MATERIAL DE DADOS, DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE MANOEL DE OLIVEIRA, HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM CONFORME MEMORANDO DE N ° 413/2021 SOLICITADO NO A QUIXERÉ, MEDIANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM LICITAÇÃO N° CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE 06/2021-256 | 09.349.643/0001-10 | V.E EUTRAN MOREIRA BEZERRA-ME | 295,00 |
01120188 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇOES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTINADOS ÀS DE SAIGIE DA SECRE SAÚDE E QUIXERÉ. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 78.595,62 |
01120144 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉCE, CONFOREME MEMORANDO N ° 337/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC SUS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 8.291,10 |
01120139 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS FARMACOLÓGICO MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL ATIVIDADES DO HOSPITAL DE SECRETARIA DE SAUDE DO OLIVEIRA, JUNTO A MUNICIPIO DE CONFORME MEMORANDO N° 33 QUIXERE, 6/2021 A MUNICIPAL DE QUIXERÉ, PREFEITURA MEDIANTE PREGÃO N° 0017/2021 SS. FONTE DE RECURSO: RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. SAUDE | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 8.323,08 |
01120179 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR PRESTAÇÃO QUE SE DE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A CONFORME SOLICITADO VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. VEÍCULO DE PLACA NO MEMORANDO DE N ° 417/2021 CABO DE EMBREAGEM POL-0391 = 9,73 HORAS - TROCA DO DO ABS E TROCA DO - CONSERTO NO CHICOTE ELÉTRICO DA JUNTA SENSO DA RODA DIANTEIRA - TROCA TRASEIRAS HOMOCONETICA PARA E RETIRADO AS 02 RODAS BALANÇEAMENTO REVISÃO NOS FREIOS - ALINHAMENTO - HORAS - REVISÃO VEICULO DE PLACA OSP-2109 = 5,59 CAIXA DE MARCHA NA PARTE ELETRICA - REVISÃO NA MARCHA - DESMONTADO E MONTADA A CAIXA DE RECUPERACÃO NA ENGRENAGEM DA 3 , 50 RÉ E O EIXO E DA VAZAMENTO DE ÁGUA PRIMÁRIO - ALINHAMENTO - RETIRADO ÓLEO DO MOTOR - DO MOTOR E RETIRADO VAZAMENTO DE SUSPENSÃO BALANÇEAMENT0 - TROCA DOS PIVOS DA TRASEIRA - DIANTEIRA TROCA E REVISÃO NA SUSPENSÃO TTRASEIRA - TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO E TROCA DA BASE INFERIOR DA CAIXA DE MACHA. VEÍCULO DE PLACA PMZ 1495 =10,70 HORAS- SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DO SISTEMA DE LIMPEZA E COMPETADO-O. | ***.961.083-** | FRANCISCO JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR | 5.857,92 |
01120153 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N° 785/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ MEDIANTE PREGÃO N ° 0028/2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO PORTARIA N°16 | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 27.526,04 |
01120121 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FNFRGFTWO: NPSTINADOS AS UNTDANFS RASTCAS DE SAUDEPSF) DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°783/2021. CONFORME PREGÃO DE N C' 0028/2021. FONTE DE RECURSO: 1214000000 (TRANSE. SUS BLOCO DE CUSTEIO PORTARIA Nº 1666 PROGRAAMA DE INFORMATIZAÇÃO | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 6.322,05 |
01120155 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N° 785/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ MEDIANTE PREGÃO N° 0028/2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO PORTARIA N 0166 | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 4.515,75 |
01120154 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N° 785/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ MEDIANTE PREGÃO N ° 0028/2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO PORTARI | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 3.924,40 |
01120129 | 2021 | 01/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO DFSTTNADOS AS UNTDANPS RASTCAS DF SAUDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°783/2021. CONFORME PREGÃO DE N ° 002//2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 (TRANSF. SUS BLOCO DE CUSTEIO) PORTARIA Nº 16666 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 8.321,93 |
03110153 | 2021 | 30/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.290,10 |
20100006 | 2021 | 20/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 01090088 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A ÀVID-19 DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU-RRI-N,PIO DE QUIXERÉ. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS - ME | 5.284,95 |
06100007 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N° 337/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC SUS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 5.280,00 |
01100075 | 2021 | 01/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 01090088 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A ÀVID-19 DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU-RRI-N,PIO DE QUIXERÉ. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 200.000,00 |
01100007 | 2021 | 01/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°265/2021. CONFORME PREGÃO DE N ° 0010/2021. FONTE DE RECURSO: RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. | 34.590.793/0001-68 | A D S QUEIROZ | 68,00 |
01100033 | 2021 | 01/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N 848/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N ° 06/2021-198. | 11.742.046/0001-00 | CHURRASCARIA GRANADA LTDA - ME | 3.216,00 |
23090008 | 2021 | 23/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-COVID DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE. CONFORME PREGÃO DE N ° 0014/2021SS. FONTE DE RECURSO: PSF | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 16.892,50 |
17090034 | 2021 | 17/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-COVID DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE. CONFORME PREGÃO DE N ° 0014/2021-SS. FONTE DE RECURSO: PSF | 11.773.173/0001-69 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 419,04 |
15090017 | 2021 | 15/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL DE CORPO INTEIRO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM OBESIDADE E DIABETE MELLITUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 655/2021 , CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N ° 06/2021-186. BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL DE CORPO INTEIRO, PERMITE UMA MEDIÇÃO MAIS PRECISA E COMPLETA UTILIZANDO A IMPEDEDÃNCIA BIOELÉTRICA ATRAVÉS DAS MÃOS E PÉS, EM VEZ DE SOMENTE PÉS COMO OUTRAS BALANÇAS DO MERCADO. ELA TAMBÉM POSSUI UMA AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO), E FORNECE RELATÓRIOS DE RESULTADOS ANTERIORES. A BALANÇA CALCULA OS PARÂMETROS ATRAVÉS DO MÉTODO DE IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA (IB) OU BIOIMPEDÂNCIA. A BALANÇA ENVIA UMA CORRENTE ELÉTRICA EXTREMAMENTE FRACA DE 50KHZ E MENOS QUE 500 UA ATRAVÉS DO CORPO PARA DETERMINAR A QUANTIDADE DE TECIDO DE GORDURA. O USUÁRIO NÃO SENTE ESTA CORRENTE ELÉTRICA FRACA QUANDO USA O P ODUTO. A BALANÇA U A | 39.883.898/0001-29 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 2.250,00 |
10090005 | 2021 | 10/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATACÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZACÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CONSIDERANDO A PORTARID 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACÃO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO PROCESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N ° 779/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO DE N ° 0607.01/2020 SS. FONTE DE RECURSO: MAC | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA - ME | 1.983,00 |
02090018 | 2021 | 02/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA PROPICIAR ESPAÇO AUQUANN NO CENTRO NF ENFRETAMENTO AO COVID-19,' LOCAL AMPLO E COM VASTA VENTILAÇÃO, PARA QUE OS PACIENTES MANTENHAM A DISTÂNCIA UM DOS OUTROS DE 2 METROS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO. OS PACIENTE FICARÃO NA TENDA, AGUARDANDO O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO CENTRO DE COVID. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 76Y021 CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N 06/2021-1 6. | ***.177.283-** | MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO | 1.160,00 |
01090088 | 2021 | 01/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02080043 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DEENFRETAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DEEMERGÊNCIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 200.000,00 |
01090039 | 2021 | 01/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N° 702/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° 0025/2021 SS. | 05.652.043/0001-75 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA | 2.999,80 |
01090090 | 2021 | 01/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N °696/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° 0025/2021 SS. | 18.027.677/0001-89 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 163,40 |
26080007 | 2021 | 26/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N°276/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC SUS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 4.564,00 |
26080003 | 2021 | 26/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA PROPICIAR ESPAÇO ADEQUADO,NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, LOCAL AMPLO E COM VASTA VENTILAÇÃO, PARA QUE OS PACIENTES MANTENHAM A DISTÂNCIA UM DOS OUTROS DE 2 METROS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO. OS PACIENTE FICARÃO NA TENDA, AGUARDANDO O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO CENTRO DE COVID. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 668/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME CONTRATAÇAO DIRETA N ° 06/2021-168. | ***.177.283-** | MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO | 1.160,00 |
20080024 | 2021 | 20/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N°695/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° 0025/2021 SS. | 11.388.997/0001-15 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 1.029,99 |
06080004 | 2021 | 06/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO Nº 282/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIA SUS. | 11.773.173/0001-69 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 4.608,50 |
04080010 | 2021 | 04/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N° 277/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° 0017/2021 SS. FONTE DE RECURSO: RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. SAUDE | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 7.670,89 |
04080003 | 2021 | 04/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVIO-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N°276/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC COVID/COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 2.086,15 |
04080008 | 2021 | 04/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 276/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ MEDIANTE PREGÃO RP N ° 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC COVID/COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 750,00 |
02080043 | 2021 | 02/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE EMERGÊNÇIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 161.000,00 |
02080023 | 2021 | 02/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISICÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N° 231/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DO PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: FMS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 50.277,45 |
02080025 | 2021 | 02/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AOUISICÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N°231/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DO PREGA° NU RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: FMS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 37.359,25 |
02080024 | 2021 | 02/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N°231/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC COVID FMS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 53.656,50 |
02080041 | 2021 | 02/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DE ALUMINIO PARA PORTA DO SETOR/ALA COVID DO HOSPITAL DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO DE N°403/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA N 06/2021-129. | 03.681.849/0001-66 | A F RIBEIRO MODAS | 350,00 |
26070002 | 2021 | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO Nº 260/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO Nº 0017/2021 SS. | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA | 1.383,85 |
26070006 | 2021 | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N° 258/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: MAC COVID/COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 750,00 |
26070013 | 2021 | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ MEDIANTE PREGÃO N° 0017/2021 SS. FONTE DE RECURSO: PSF - COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 2.750,00 |
26070011 | 2021 | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA - COVID, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OUIXERE MEDIANTE PREGÃO N° 0017/2021 SS. FONTE DE RECURSO: ATENÇAO BASICA - COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 2.221,90 |
26070005 | 2021 | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-COVID DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ CONFORME PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: PSF-COVID | 11.773.173/0001-69 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 563,04 |
16070011 | 2021 | 16/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉCE, CONFORME MEMORANDO Nº 246/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIA FMS | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 11.118,00 |
09070013 | 2021 | 09/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N° 580/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N ° 0008/2021 SS. | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 420,08 |
08070002 | 2021 | 08/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA POSTO DE SERVIÇO DA ALA COVID, DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº375/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº06/2021-106. | 27.825.126/0001-51 | ORLEIDE DE FREITTAS NOGUEIRA | 3.900,00 |
01070053 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N° 216/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N' RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: RECEITA DE IMPOSTO E TRANF. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 12.944,90 |
01070048 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N° 195/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIA SUS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 5.500,00 |
01070065 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA COVID, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE CONFORME PREGÃO N' 0017/2021 SS. FONTE DE RECURSO: ATENÇÃO BASICA COVID | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 2.356,12 |
01070051 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA - COVID-19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N° 216/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N° RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 6.757,60 |
01070049 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA - COVID 19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N° 216/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVÉS DO PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 5.097,50 |
01070050 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA - COVID 19 DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO N° 216/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 175,00 |
01070046 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME MEMORANDO N°197/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N ° RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIA SUS | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 7.412,00 |
01070055 | 2021 | 01/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO HOSPITAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 72/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N' 06/2021-54. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS ESTE SERVIÇO DEVIDO A0 AGRAVAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. INFELIZMENTE OS CASOS AUMENTAM A CADA DIA EM NOSSO MUNICÍPIO E O HOSPITAL PRECISA SE ADEQUAR A ESSA REALIDADE PARA SUPRIR A DEMANDA E OFERECER SUPORTE AOS NOSSOS QUIXEREENSES. | ***.908.104-** | CARLOS FERREIRA DA SILVA | 360,00 |
21060007 | 2021 | 21/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA COVID DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME PREGÃO DE N° RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 28.345,50 |
18060001 | 2021 | 18/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO/COPIAS DE DOCUMENTOS, PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO COVID-19, REFERENTE AOS GRUPOS QUE ESTÃO SENDO VACINADOS NESTA FASE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 460/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA N ° 06/2021-116. | 30.567.084/0001-00 | CLAUDIO NAUM LIMA MORAES MAIA | 980,00 |
15060012 | 2021 | 15/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO. N°200/2021. A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGÃO N ° 0017/2021, FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIA SUS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 11.390,17 |
15060001 | 2021 | 15/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA IMA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA VACINADORES DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE A COVID-19, PARA AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO MOTIVACIONAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N°459/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N ° 06/2021-113. | ***.873.123-** | MARIO ANDRE COSTA FREITAS | 728,00 |
14060003 | 2021 | 14/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMBALAGEM PARA DOCES, TIPO 'BOMBONS OU BALINHAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE AO COVID, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N0459/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N ° 06/2021-112. | ***.873.123-** | MARIO ANDRE COSTA FREITAS | 273,00 |
11060018 | 2021 | 11/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇA0 E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N°199/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N' RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: FMS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 19.482,90 |
11060014 | 2021 | 11/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONF. MEMO. N°195/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N ° 0014/2021-55. FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIA SUS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 5.587,00 |
11060015 | 2021 | 11/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N° 199/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DO PREGÃO N' RP 0014/2021 SS. FONTE DE RECURSO: FMS | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 8.946,50 |
10060009 | 2021 | 10/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME PREGÃO DE N RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 4.679,41 |
10060011 | 2021 | 10/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA COVID DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME PREGÃO DE N RP 0014/2021 SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 7.421,00 |
01060049 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO HOPITÁL MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 200.000,00 |
01060014 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N°179/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS FIE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021 SS. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 1.952,00 |
01060037 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO. Nº468/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1805.01/2021-SS | ***.174.013-** | JOERICA DE LIMA ARAUJO | 10.000,00 |
01060035 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO. N°468/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N ° 1805.01/2021-SS. | ***.799.903-** | ALIETE LIMA ALVES | 10.000,00 |
01060035 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO. Nº468/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1805.01/2021-SS | ***.799.903-** | ALIETE LIMA ALVES | 10.000,00 |
01060034 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO. N°468/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N ° 1805.01/2021-SS. | ***.089.353-** | REJANE MARIA DE BRITO | 10.000,00 |
01060033 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE S CONF. MEMO. N°468/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1805.01/2021-55. | ***.539.533-** | MARIA JUSTINA DE SOUSA MALVEIRA | 10.000,00 |
01060029 | 2021 | 01/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA PROPICIAR ESPAÇO ADEQUADO,NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, LOCAL AMPLO E COM VASTA VENTILAÇÃO, PARA QUE OS PACIENTES MANTENHAM A DISTÂNCIA UM DOS OUTROS DE 2 METROS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO. OS PACIENTE FICARÃO NA TENDA, AGUARDANDO O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO CENTRO DE COVID. PERIDO DE 26/04/2021 A 25/05/2021, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 444/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 06/2021-109. | ***.177.283-** | MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO | 1.160,00 |
31050013 | 2021 | 31/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANCA. DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DE COMBÂTE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE-CE, CONFORME MEMORANDO N°179/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CQWW-M0 DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITMO . N °1404.01/2021 SS. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 24.750,00 |
31050018 | 2021 | 31/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONF. MEMO. Nº 182/2021. A PREFEITURA DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1404.01/2021-SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 5.597,50 |
24050003 | 2021 | 24/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVIDI9 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES (POSTOS DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021-SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 15.300,00 |
24050004 | 2021 | 24/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SÉ, EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇA0 DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N ° 1404.01/2021-SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 2.671,40 |
20050011 | 2021 | 20/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AOUISICÃO DE MATERIAIS E EOUIPAMENTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS A SEREM DESTINADOS A ABERTURA DE LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 167/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N ° 0016/2021 SS. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 4.988,00 |
19050016 | 2021 | 19/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO - OXIGENIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°163/2021 A PREFETURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N ° 1012.01/2020-SS. FONTE DE RECURSO: FMS | 33.152.064/0001-67 | GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI | 30.655,00 |
17050006 | 2021 | 17/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE SOM COM LOCUTOR DESTINADO A DÍVULGACÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA TOÓA POPULAÇÃO, SOBRE A PANDEMIA ENFRETADA PELO COVID-19 E OS SEUS ALTOS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO ,E LETALIDADE NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, SENDO NECESSARIO ESTE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITOS E COMUNIDADE. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 374/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA N ° 06/2021-85. | 28.487.274/0001-76 | JOSE LUIS DE SOUSA 05734212342 | 2.380,00 |
17050003 | 2021 | 17/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ALA COVID E DE UM PAINEL APAGÁVEL PARA SER USADO DENTRO DO SETOR COM AS INFORMAÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS ACOMETIDOS PELA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA EM QUIXERÉ. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 102/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDDE SEM LICITAÇÃO N ° 06/2021-84 | 17.467.482/0001-97 | WILLKER DOUGLAS DA SILVA COSTA - ME | 889,00 |
12050008 | 2021 | 12/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E TESTE RAPIDO AG ANTIGENO DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 E PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N' RP 0014/2021 SS. | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 40.980,00 |
10050004 | 2021 | 10/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. ,JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PACIENTES INTERNADOS, DE FORMA GRAVE, NECESSITANDO DEOXIGÊNIO, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR O FORNECEDOR PASSAR PARA FAZER O ABASTECIMENTO, SENDO NECESSÁRIO IRMOS FAZER AS RECARGAS,TROCANDO NOSSOS CILINDROS VAZIOS POR CILINDROS CHEIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 120/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ,ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N 0 06/2021-68. | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 800,00 |
10050019 | 2021 | 10/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇA0 E INSTALACÃO DE PORTA DE ALUMINIO E VIDRO INCOLOR PARA A ÁLA COVID-19 DO HOSPITAL DEVIDO A AMPLIAÇÃO DE LEITOS AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-14 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DEOLIVEIRA. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 125/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N°06/2021-69. | 17.247.243/0001-21 | JORGE H. F. CAVALCANTE - ME | 1.350,00 |
03050005 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPLO DE QUIXERÉ. QUIXERÉ. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 300.000,00 |
03050021 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE_ MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SM:JOE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 1404.01/2021 SS. | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 1.500,00 |
03050059 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE, MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°1404.01/2021 SS. | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 1.380,00 |
03050058 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N ° 1404.01/2021-5S. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 3.080,00 |
03050022 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0 1404.01/2021 SS. | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 4.500,00 |
03050067 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISICÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E DE SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES (POSTOS DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE DE CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021 SS. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11.286,00 |
03050020 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORMECONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0 1404.01/2021 SS. | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 1.908,00 |
03050017 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PACIENTES INTERNADOS, DE FORMA GRAVE, NECESSITANDO DE OXIGÊNIO, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR O FORNECEDOR PASSAR PARA FAZER O ABASTECIMENTO, SENDO NECESSÁRIO IRMOS FAZER AS RECARGAS, TROCANDO NOSSOS CILINDROS VAZIOS POR CILINDROS CHEIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERÉ. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 118/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N°06/2021-72. | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 300,00 |
03050016 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PACIENTES INTERNADOS, DE FORMA GRAVE, NECESSITANDO DE OXIGÊNIO, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR O FORNECEDOR PASSAR PARA FAZER O ABASTECIMENTO, SENDO NECESSÁRIO IRMOS FAZER AS RECARGAS, TROCANDO NOSSOS CILINDROS VAZIOS POR CILINDROS CHEIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERÉ. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 119/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA' MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N°06/2021-73. | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 800,00 |
03050018 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PACIENTES INTERNADOS, DE FORMA GRAVE, NECESSITANDO DE OXIGÊNIO, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR O FORNECEDOR PASSAR PARA FAZER O ABASTECIMENTO, SENDO NECESSÁRIO IRMOS FAZER AS RECARGAS, TROCANDO NOSSOS CILINDROS VAZIOS POR CILINDROS CHEIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 117/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVÉS DE _CONTRATAÇA0 DIRETA NAMODALIDADE SEM LICITAÇÃO N06/2021-71. | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 300,00 |
03050019 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PACIENTES INTERNADOS, DE FORMA GRAVE, NECESSITANDO DE OXIGÊNIO, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR O FORNECEDOR PASSAR PARA FAZER O ABASTECIMENTO, SENDO NECESSÁRIO IRMOS FAZER AS RECARGAS, TROCANDO NOSSOS CILINDROS VAZIOS POR CILINDROS CHEIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERÉ. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 116/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N06/2021-70. | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 300,00 |
03050012 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA PROPICIAR 'ESPAÇO ADEQUADO,NO CENTRO DE ENFRETAMÇNTO AO COVID-19, LOCAL AMPLO E COM VASTA VENTILAÇA01 PARA QUE 05 PACIENTES MANTENHAM A DISTANCIA UM DOS OUTROS DE 2 METROS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO. 05 PACIENTE FICARÃO NA TENDA, AGUARDANDO O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO CENTRO DE COUTO. PERIDO DE 26/03/2021 A 25/04/2021, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 350/2021 A ARFPETTURA DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA N 06/2021-75. | ***.177.283-** | MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO | 1.160,00 |
03050042 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA BARREIRAS SANITÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONSIDERANDO: 1. A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS 2. A SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, QUE ATÉ O DIA 26 DE ABRIL DO PRESENTE ANO FORAM NOTIFICADOS 4.911 PESSOAS, DESTES 2.308 CONFIRMADOS, EM ISOLAMENTO DOMICILIAR 325, EM ISOLAMENTO HOSPITALAR 07 E 30 ÓBITOS 3 O DECRETO 1.286 DE 26 DE ABRIL DO PRESENTE ANO ARTIGO 7 0 QUE AUTORIZA A INSTALAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS NO CENTRO DA CIDADE E NO DISTRITO DE LAGOINHA, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DE POPULARES E PARA DIMINUIR O NÚMERO DE PESSOAS EM TODO MUNICÍPIO A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA N ' 06/2021-91. | 35.426.339/0001-39 | DEUSENI DE LIMA RODRIGUES 05418638351 | 13.800,00 |
03050013 | 2021 | 03/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS (FUMÊ) NAS JANELAS DAS ENFERMARIAS DA ALA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO POR ENTENDER QUE A PELÍCULA NA JANELA PRESERVARA A INTEGRIDADE E PRIVACIDADE DE NOSSOS PACIENTES, UMA VEZ QUE AS JANELAS COM PELÍCULAS IMPEDEM QUE QUEM PASSE NAS REDONDEZAS, VEJAM OS PACIENTES, QUE PODEM ESTAR EM ALGUM PROCEDIMENTO INVASICO OU ENTÃO TROCANDO AS VESTIMENTAS. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N°74/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N°06/2021-59, | 17.467.482/0001-97 | WILLKER DOUGLAS DA SILVA COSTA - ME | 640,00 |
23040011 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE,CONFORME CONTRATAÇAO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N'1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 68.516,32 |
23040026 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS 'A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE,CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACÃO N°1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIOMAMNTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 8.950,00 |
23040022 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021-SS. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 50.500,00 |
23040013 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE,CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 4.832,00 |
23040007 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0 1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 26.800,00 |
23040009 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE,CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00 | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 3.479,90 |
23040010 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO SPESA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N'1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 11.512,00 |
23040025 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 8.000,00 |
23040024 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉCE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N ° 1404.01/2021-5S. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 1.200,00 |
23040023 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021-SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 2.501,00 |
23040008 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00. | 11.773.173/0001-69 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1.660,00 |
23040021 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,]UNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021-SS. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 501,60 |
23040020 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 1404.01/2021-55. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 31.470,00 |
23040002 | 2021 | 23/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 10M PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA ALA DE COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2004.02/2021-55. | 70.317.078/0001-10 | ALTOGAS COMERCIO LTDA-ME | 42.000,00 |
22040011 | 2021 | 22/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES (POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO DE N ° 1404.01/Z021-55. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 1.200,00 |
22040010 | 2021 | 22/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUTE A PANDEMIA DO COVID19 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES (POSTQS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIEIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇA0 DE N ° 1404.01/2021-55. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 4.954,60 |
22040012 | 2021 | 22/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVIOLG NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES (POSTOS DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N ° 1404.01/2021-SS. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 13.765,00 |
22040007 | 2021 | 22/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE, EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVIO19 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES (POSTOS DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N ° 1404_01/2021-SS. | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP | 15.300,00 |
19040014 | 2021 | 19/04/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA DOTRABALHO Ç DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIADE INFECÇAO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, PARA DESTINAR AOS TRABALHADORES DE SUAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO SOB A PORTARIA N °369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, QUE REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS MUNICIPAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAUDF PUBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL - ESPIN, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 056/2021 A PREFEITURA ,UNICIPAL DE QUIXERE , ATRAVES DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº 07/2021-10 | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 900,00 |
06040004 | 2021 | 06/04/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, PARA DESTINAR AOS TRABALHADORES DO SUAS. DESPESA PAGA COM RECURSO SOB A PORTARIA N°369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, QUE REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS MUNICIPAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL - ESPIN, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 056/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N° 07/2021-08. | 06.012.849/0001-61 | CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA | 730,00 |
06040008 | 2021 | 06/04/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19, PARA DESTINAR AOS TRABALHADORES DO SUAS. DESPESA PAGA COM RECURSO SOB A PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, QUE REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS MUNICIPAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL - ESPIN, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 056/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N°07/2021-08. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 1.265,00 |
06040003 | 2021 | 06/04/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19, PARA DESTINAR AOS TRABALHADORES DO SUAS. DESPESA PAGA COM RECURSO SOB A PORTARIA N°369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, QUE REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS MUNICIPAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL - ESPIN, CONFORME SOLITADO NO MEMORANDO DE N° 056/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº07/2021-08. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS - ME | 2.495,00 |
05040028 | 2021 | 05/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA/COVID-19 CUSTEADAS COM RECURSO REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICIPIOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTINADAS AS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600.000,00 |
05040046 | 2021 | 05/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRCTECAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N ° 0007/2021. | 10.462.477/0001-42 | ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 12.149,00 |
05040010 | 2021 | 05/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DA PREFEITURA DE QUIXERÉ CONF. PREGÃO Nº 0007/2021. | 10.462.477/0001-42 | ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 899,84 |
05040066 | 2021 | 05/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM QUE SERÁ USADO DEVIDO O AUMENTO DO NÚMEROS DE MITOS E AS ORIENTAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICIPIOS ESTABELECER MEDIDAS DE CONTROLE CONTRA O COVID-19, SERÁ REALIZADO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N° 198/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA N ° 06/2021-30. | 28.487.274/0001-76 | JOSE LUIS DE SOUSA 05734212342 | 2.040,00 |
05040004 | 2021 | 05/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE DOCUMENTO EM GRANDE QUANTIDADE PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19 REFERENTE AOS GRUPOS QUE ESTÃO SENDO VACINADOS NESTA FASE (PROFISSIONAIS DE SAUDE E IDOSOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº254/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO. Nº06/2021-44. | 30.567.084/0001-00 | CLAUDIO NAUM LIMA MORAES MAIA | 2.000,00 |
31030006 | 2021 | 31/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF. MEMO No246/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO DE N o 001/2021. | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 67,16 |
31030007 | 2021 | 31/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A SELECAO DE AGRICULTORES, ISOLADAMENTE OU ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS, INTEGRANTES DO PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES | ***.557.463-** | NATANNAEL ADLER RIBEIRO | 19.594,00 |
31030005 | 2021 | 31/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No244/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 143,98 |
31030003 | 2021 | 31/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No60/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 2.247,20 |
31030008 | 2021 | 31/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A SELECAO DE AGRICULTORES, ISOLADAMENTE OU ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS, INTEGRANTES DO PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE | ***.864.823-** | BRUNA HITYANE SENA LIMA | 14.740,00 |
31030002 | 2021 | 31/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FREEZER DO PAA LEITE, ONDE O MESMO APRESENTA DEFEITOS NO COMPRESSOR, NECESSITANDO ASSIM DE UMA MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE | 32.242.461/0001-67 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA 05222757374 | 700,00 |
31030004 | 2021 | 31/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPEC | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.391,90 |
31030009 | 2021 | 31/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO CARTORIAL DESTINADO AO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No45/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATA | 02.706.416/0001-55 | CARTORIO DO 2o OFICIO MARCIA MARIA VIEIRA E SILVA DIOGENES | 19,95 |
31030001 | 2021 | 31/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DO IMOVEL DO DEPOSITO DOS INSERVIVEIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 69/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 3.800,00 |
31030010 | 2021 | 31/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS E.E.B ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA, PROFa IRENE NONATO DA SILVA E FCA LAURA DE JESUS, CONFORME SOLICITADO NO MEM | 02.706.416/0001-55 | CARTORIO DO 2o OFICIO MARCIA MARIA VIEIRA E SILVA DIOGENES | 601,57 |
30030002 | 2021 | 30/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 063/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 179,70 |
30030001 | 2021 | 30/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 063/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 6,00 |
29030001 | 2021 | 29/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS QUE SERA DESTINADO PARA CONSERTO DA CACIMBA DA LAGOA DA CASCA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No078/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRA | 40.183.479/0001-63 | L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 22,80 |
29030007 | 2021 | 29/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No039/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM LI | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 209,10 |
29030006 | 2021 | 29/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SCFV,IGD BOLSA,CRIANCA FELIZ,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA CRIANCA,TODOS | ***.043.613-** | MARIA LUCIANA DE SOUSA MAIA | 11.000,00 |
29030005 | 2021 | 29/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SCFV,IGD BOLSA,CRIANCA FELIZ,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA CRIANCA, TODO | ***.873.813-** | VICTOR DE SOUSA ARAUJO | 11.000,00 |
29030004 | 2021 | 29/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SCFV,IGD BOLSA,CRIANCA FELIZ,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA CRIANCA, TODO | ***.008.273-** | MARIA ADRIANA BRITO | 11.000,00 |
29030002 | 2021 | 29/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SCFV,IGD BOLSA, CRIANCA FELIZ,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA CRIANCA,TODO | ***.091.803-** | SONIA MARIA XAVIER SOUSA LIMA | 20.000,00 |
29030008 | 2021 | 29/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 30.400,00 |
29030009 | 2021 | 29/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPE | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.528,30 |
29030003 | 2021 | 29/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L6171 LOCALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 065/2021-SEAD A PREFEITURA DE QUIXERE , CON | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 250,00 |
28030001 | 2021 | 28/03/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ATUALIZACAO DO EMPENHO 04010013 REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATO No 20219001 DO PREGAO 1812.01/ | 15.674.464/0001-50 | SANTIAGO & OLIVEIRA COMBUSTIVEIS LTDA | 50.541,03 |
26030001 | 2021 | 26/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPA PARA APICULTOR, PELA NECESSIDADE DE PROTECAO DOS TRATORISTAS EM LOCAIS COM PRESENCA DE ENXAME DE ABELHAS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No75/2021 A PREFEITURA MUNICP | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 708,00 |
25030001 | 2021 | 25/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA PROPICIAR ESPAÇO ADEQUADO, NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, LOCAL AMPLO E COM VASTA VENTILAÇÃO, PARA QUE 05 PACIENTES MANTENHAM A DISTANCIA UM DOS OUTROS DE 2 METROS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO. OS PACIENTE FICARÃO NA TENDA, AGUARDANDO O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO CENTRO DE COVID. PERÍODO DE 25/02/2021 A 24/03/2021, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 242/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, NA CONTRATAÇÃO DIRETA N ° 06/2021-42. | ***.177.283-** | MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO | 1.160,00 |
24030007 | 2021 | 24/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER DESTINADO AOCRAS DE LAGOINHA,CONFORME MEMORANDO No076/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITACAO Nø12 | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 30,00 |
24030005 | 2021 | 24/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER DESTINADO AO CRAS DE LAGOINHA, CONFORME MEMORANDO Nø076/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITACAO | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 45,90 |
24030004 | 2021 | 24/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE QUIXERE,CONFORME MEMORANDO Nø074/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 63,84 |
24030006 | 2021 | 24/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA A SER DESTINADO AO CRAS DE LAGOINHA,CONFORME MEMORANDO No076/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETRA NA MODALIDADE SEM LICITA | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 90,00 |
24030011 | 2021 | 24/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS DE No 90/2021 E 91/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 237,10 |
24030008 | 2021 | 24/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO - OXIGENIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 33.152.064/0001-67 | GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI | 16.170,00 |
24030013 | 2021 | 24/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE,CONFORME MEMORANDO No243/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO PREGAO Nø2312.01/2020 SS. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 486,10 |
24030003 | 2021 | 24/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS DE No90/2021 E Nø91/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 132,50 |
24030001 | 2021 | 24/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No93/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM L | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 808,00 |
24030002 | 2021 | 24/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos de esvaziamento de fossa septica do Mercado Publico da Sede, no qual foi realizado o servico de retirada de uma carrada de dejetos. Conf. memo. No073/2021 a Prefeitura Municipal de | ***.228.823-** | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 |
24030012 | 2021 | 24/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL,QUE SERA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No186/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE | 41.539.743/0001-11 | AGENOR NOGUEIRA MENDES EMPLACAMENTOS-ME | 330,00 |
24030010 | 2021 | 24/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER QUE SERA DESTINADO PARA SALA DA COORDENACAO ATENCAO BASICA (PSF), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 240/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 40,00 |
24030009 | 2021 | 24/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ES | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.574,80 |
23030008 | 2021 | 23/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRCTECAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N ° 0007/2021. | 63.478.895/0001-94 | JOSE NERGINO SOBREIRA | 6.480,00 |
23030001 | 2021 | 23/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA PMG-7419: - 01 JG JUNTA REPARO MOTOR = 288,00 - 01 JO | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 2.242,80 |
23030006 | 2021 | 23/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DE IDENTIFICACAO 57B02, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 65/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 1401.01/2021. | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 300,70 |
23030004 | 2021 | 23/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA PMZ-1495: - 01 ALTERNADOR 14V = 1.003,80 | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 1.003,80 |
23030007 | 2021 | 23/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DE IDENTIFICACAO 57B03, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 65/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 1401.01/2021. | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 300,70 |
23030005 | 2021 | 23/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DE IDENTIFICACAO 57B01, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 65/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N ø 1401.01/2021. | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 300,70 |
23030003 | 2021 | 23/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE CONFORME PREGAO Nø0007/2021. O HO | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 1.899,00 |
23030002 | 2021 | 23/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO RETROSCAVADEIRA JCB 3C - 01 CI | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 1.753,92 |
23030010 | 2021 | 23/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO HOSPITAL E NO SETOR DE IMUNIZAÇAO POR CONTA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO FACE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO DE N°238/2021 6 PREFEITURA DE QUIXERÉ CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA R ° 06/2021-39. | ***.908.104-** | CARLOS FERREIRA DA SILVA | 1.850,40 |
23030009 | 2021 | 23/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA REGIAO DAS LOCALIDADES DE MACACOS, CERCADO DO MEIO, LAGOA DA CASCA E CARNAUBA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRA E | 02.364.381/0001-13 | W M CONSTRUCOES LTDA | 44.195,38 |
22030001 | 2021 | 22/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPEC | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.506,60 |
18030005 | 2021 | 18/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) A SEREM DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS AO GRUPO COM PERFIL CRAS PAIF DO MUNICIPIO DE QUIXERE,CONFORME MEMORANDO Nø070/2021 A PREFEITURA MUNICICPAL | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 5.617,20 |
18030008 | 2021 | 18/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AUXILIO DE ALIMENTACAO (DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS) A SER DESTINADOS A PACIENTES COM SEQUELAS DE ACIDENTES DE TRANSITO E CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A S | 02.626.340/0001-58 | ART MEDICA COMERCIO E REPRES.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 500,00 |
18030007 | 2021 | 18/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AUXILIO DE ALIMENTACAO (DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS) A SER DESTINADOS A PACIENTES COM SEQUELAS DE ACIDENTES DE TRANSITO E CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP | 337,40 |
18030004 | 2021 | 18/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AUXILIO DE ALIMENTACAO (DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS) A SER DESTINADOS A PACIENTES COM SEQUELAS DE ACIDENTES DE TRANSITO E CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A | 02.626.340/0001-58 | ART MEDICA COMERCIO E REPRES.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.658,60 |
18030002 | 2021 | 18/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No059/2021-SEAD A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SE | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 1.074,00 |
18030006 | 2021 | 18/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS NAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 62/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CON | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 80,00 |
18030001 | 2021 | 18/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No31/2021 A PREFEITURA MUNICPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 230,00 |
18030003 | 2021 | 18/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE FREEZER NA E.E.B MENINO JESUS DE PRAGA, JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE CONSERTO COM URGENCIA DO REFERIDO ITEM, CONFORME SOLICITADO NO MEM. DE No 40/2021 | 32.242.461/0001-67 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA 05222757374 | 700,00 |
17030001 | 2021 | 17/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE E LAGOINHA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO Nø067/2021 A PREFEIT | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 397,14 |
17030037 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE QUIXERE, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM FORTALEZA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF.MEMO No224/2021 A | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 675,00 |
17030002 | 2021 | 17/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No060/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATR | 11.051.636/0001-89 | JOERLANIO RIBEIRO MAIA - ME | 187,50 |
17030045 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE PACIENTES ---------------------------------- DEMANDA JUDICIAL AUGUSTO DE SENA SOUS | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMER.REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 702,44 |
17030042 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME E | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 166,08 |
17030034 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA PMZ-1495: - FILTRO DE AR COMPLETO = 177,12 - FILTR | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 315,00 |
17030018 | 2021 | 17/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,MEIO AMBIENTE E INRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No66/2021 A PREFEIRURA MUNICI | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 111,60 |
17030044 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE PACIENTES ---------------------------------- DEMANDA JUDICIAL AUGUSTO DE SENA SOUS | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMER.REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 268,56 |
17030041 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME E | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 44,00 |
17030023 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA POS-4947: - FILTRO CABINE = 69,08 - FILTRO DE COM | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 592,20 |
17030032 | 2021 | 17/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA DESTINADO PARA ARQUIVAR MATERIAL FOTOGRAFICO E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 394,00 |
17030047 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE PACIENTES ---------------------------------- DEMANDA JUDICIAL AUGUSTO DE SENA SOUS | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 3.216,32 |
17030020 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME ES | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 388,04 |
17030039 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 420,81 |
17030017 | 2021 | 17/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No66/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 125,15 |
17030026 | 2021 | 17/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 00000000 | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 172,08 |
17030024 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE,CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA OSH-2109: - FILTRO LUBRIFICANTE = 40,87 | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 331,80 |
17030033 | 2021 | 17/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No060/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATR | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 64,90 |
17030038 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 243,02 |
17030021 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OCL-4943, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No42/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DO PREGAO Nø1401.01/2021. PECAS | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 686,88 |
17030003 | 2021 | 17/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No66/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 135,20 |
17030043 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME E | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 66,88 |
17030040 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME E | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 1.215,21 |
17030022 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA POT-4117: - FILTRO SECADOR APU = 315,2 | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 526,84 |
17030015 | 2021 | 17/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,MEIO AMBIENTE E INRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No66/2021 A PREFEITURA MUNICI | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 52,65 |
17030046 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE PACIENTES: DEMANDA JUDICIAL AUGUSTO DE SENA SOUSA PROC. No0062-91.201 | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP | 181,06 |
17030025 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE,CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA POL-0391: - COLETOR ESCAPAMENTO = 3.112 | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 3.834,60 |
17030027 | 2021 | 17/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE,CONFORME MEMORANDO Nø068/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUI | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 180,75 |
17030019 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS, CONFORME ESPE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 4.602,27 |
17030031 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA POL 0391 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONFORME MEMORANDO Nø57/2021 | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 44,00 |
17030016 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. VEICULO DE PLACA POL-0391 = 25,36 HORAS - TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCA DOS BATEDORES DAS MOLAS T | 35.684.179/0001-28 | FRANCISCO JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR 02696108390 | 6.816,96 |
17030028 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA POS 4947 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONFORME MEMORANDO Nø57/202 | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 432,00 |
17030013 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HWY 9015 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPA | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030007 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSB 5881 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, AT | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030005 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSC 5711 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, AT | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030012 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO VOLARY DE PLACA HYC 7982 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIP | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030036 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E TABLETS), DAS UNIDADES QUE COMPOEM A REDE DE SERVICO DE | 26.341.331/0001-89 | CARLOS HENRIQUE BRITO ROLIM - ME | 29.990,00 |
17030030 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA PMZ 1495 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONFORME MEMOMORANDO Nø57/20 | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 44,00 |
17030014 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO IVECO DE PLACA NUU 6331 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATR | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030009 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OSP 6330 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030004 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO VOLARY DE PLACA ORX 9939 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, A | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030011 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO VOLARY DE PLACA PNV 5541 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,AT | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030010 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OCL 4943 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030035 | 2021 | 17/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME PREGAO Nø1002.01/2021. TRATOR 01 = 11,04 H | 35.684.179/0001-28 | FRANCISCO JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR 02696108390 | 4.126,50 |
17030029 | 2021 | 17/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA NVF 5038 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONFORME MEMORANDO Nø57/202 | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 44,00 |
17030008 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSP 7881 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, AT | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
17030006 | 2021 | 17/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PMY 5604 A DISPOSICAO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL QUIXERE,ATRAVE | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
16030007 | 2021 | 16/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CAF, CAPS E CEO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO No217/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATR | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 576,00 |
16030004 | 2021 | 16/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CAIXA MONOFASICA) QUE SERA DESTINADO PARA INSTALACAO ELETRICA NO CAMPO DA VILA NOVA,CONFORME MEMORANDO Nø030/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACA | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 48,15 |
16030008 | 2021 | 16/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO No218/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE PREGAO Nø0001/2021. O HO | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 758,00 |
16030006 | 2021 | 16/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO No216/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO PREGAO Nø0001/2021. O H | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 1.263,69 |
16030002 | 2021 | 16/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No059/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACA | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 302,50 |
16030001 | 2021 | 16/03/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nø022/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CO | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 214,00 |
16030003 | 2021 | 16/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No059/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATR | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 225,00 |
16030009 | 2021 | 16/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE HORA DE TRATOR PARA AS COMUNIDADES DA UBAIA, MAXIXE E BOM SUCESSO, PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PREPARO DO SOLO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE UBAI | ***.974.103-** | FRANCISCA ALEXISANDRA SANTOS SILVA | 8.280,00 |
16030010 | 2021 | 16/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE DE BRITO, 292, CENTRO - QUIXERE/CE, ONDE FUNCIONARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE | ***.873.873-** | YANE RAVANE GONCALVES SOUSA | 10.000,00 |
16030011 | 2021 | 16/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPE | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.543,80 |
16030005 | 2021 | 16/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, junto ao Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO CE | 322,72 |
15030003 | 2021 | 15/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DE IDENTIFICACAO 57B01, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No64/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE PREGAO Nø1401.01 | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 1.788,70 |
15030006 | 2021 | 15/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DE IDENTIFICACAO 57B01, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No67/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DO PREGAO Nø1401.01 | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 2.225,80 |
15030001 | 2021 | 15/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, ONDE OS MESMOS ESTAO REALIZANDO A PREPARACAO DAS TERRAS DO P | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 1.610,00 |
15030002 | 2021 | 15/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, POIS AS MESMAS ESTANDO CHEIAS COMPROMETE O SERVICO OFERTADO E A AGUA OU ESGOTO CONTAMINADOS PODEM ENTRAR EM CONTATO COM OS PRO | ***.228.823-** | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 |
15030008 | 2021 | 15/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSIDERANDO A PORTARIA 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUNT | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA-ME - ME | 2.589,80 |
15030007 | 2021 | 15/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSIDERANDO A PORTARIA 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUNTO A SECRETA | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA-ME - ME | 20,00 |
15030009 | 2021 | 15/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSIDERANDO A PORTARIA 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUNTO A | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA-ME - ME | 2.551,10 |
15030005 | 2021 | 15/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÁ DESTINADO AS AÇÕES DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS BEM COMO REALIZAR AÇÃO DE SANITIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCEIS E PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS EM NOSSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 186/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº 06/2021-35. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/ INDUSTRIA | 774,40 |
15030004 | 2021 | 15/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE QUE SERÁ DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 48/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº 06/2021-34. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/ INDUSTRIA | 387,20 |
12030002 | 2021 | 12/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VOLTA DO CORREGO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No066/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE | 40.183.479/0001-63 | L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 105,50 |
12030004 | 2021 | 12/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO DOS KITS AUXILIO NATALIDADE CONCEDIDO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MULHERES GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHADAS PELO CRAS SEDE E LAGOINHA, | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 3.226,00 |
12030001 | 2021 | 12/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO DOS KITS AUXILIO NATALIDADE CONCEDIDO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MULHERES GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHAS PELO CRAS SEDE E LAGOINHA, | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 2.289,00 |
12030008 | 2021 | 12/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E APOIO (AJUDANTE) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS COM PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE LAGOINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL | ***.919.843-** | JOSE VALDELIR GRANJA LIMA | 13.010,20 |
12030005 | 2021 | 12/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E APOIO (AJUDANTE) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS COM PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE LAGOINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIM | ***.742.363-** | VALDEMIR DE SENA BRITO | 11.000,00 |
12030007 | 2021 | 12/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E APOIO (AJUDANTE) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS COM PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE LAGOINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL | ***.463.993-** | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE SOUSA | 13.010,20 |
12030006 | 2021 | 12/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E APOIO (AJUDANTE) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS COM PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE LAGOINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI | ***.103.733-** | JOSE VANDERCLEISON GRANJA LIMA | 11.000,00 |
12030009 | 2021 | 12/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER QUE SERA DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DE COORDENACAO ATENCAO BASICA (PSF), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No211/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATR | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 40,00 |
12030003 | 2021 | 12/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DAE - Documento de Arrecadacao estadual,taxa1-codigo/especificacao da receita ( prestacao de servicos ), do Governo do Estado do Ceara junto Secretaria de Des.Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura da P | 11.822.269/0001-70 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 623,82 |
11030003 | 2021 | 11/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS QUE SERA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 059/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 65,67 |
11030004 | 2021 | 11/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 059/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CON | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 32,80 |
11030002 | 2021 | 11/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE,CONFORME MEMORANDO No55/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO PREGAO Nø2 | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 1.795,35 |
11030001 | 2021 | 11/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO DISTRITO DE LAGOINHA,(PE-PONTOS ESTRATEGICOS). CONFORME MEMORANDO No202/2021 A PRFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDA | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 650,00 |
11030006 | 2021 | 11/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA VINCULADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS SEDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No40/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXER | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 250,00 |
11030005 | 2021 | 11/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No043/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRA | 08.273.698/0001-20 | L.R. DE FREITAS MOVEIS | 380,00 |
10030004 | 2021 | 10/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 042/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME SEM LI | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 412,50 |
10030014 | 2021 | 10/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA USADO NO CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO BOI, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No059/2021 A PREFEITURA MUNICIPA | 10.593.054/0001-61 | IRLO MAX TARGINO GUERREIRO | 427,00 |
10030005 | 2021 | 10/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 0 | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 93,50 |
10030003 | 2021 | 10/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 314,70 |
10030002 | 2021 | 10/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 058/2021-SEAD A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME SEM LICITACAO N o 03/2021-22. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 267,50 |
10030007 | 2021 | 10/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 057/2021-SEAD A PREFEITURA DE QUI | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 428,00 |
10030008 | 2021 | 10/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTAECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LAGOA DO BOI, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 058/2021 A PREFEITURA MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME | ***.540.093-** | JOSE JODERLANIO DE OLIVEIRA SANTOS | 750,00 |
10030006 | 2021 | 10/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E RECUPERACAO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, HAJA EM VISTA QUE O IMOVEL DEVE SER DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDICOES | ***.427.773-** | ELIAS VIDAL DE ALMEIDA | 1.750,00 |
10030009 | 2021 | 10/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DE PLACA FJH 5004 A DISPOSICAO DO IGD-BOLSA FAMILIA DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø056/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 88,00 |
10030017 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PREGAO Nø1002.01/2021. VEICULO DE PLACA PMD-5350: 3,86 HORAS - RETIRAR MOTOR DE PARTIDA PARA REVISAO | 35.684.179/0001-28 | FRANCISCO JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR 02696108390 | 370,56 |
10030011 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACA GJL 9886 E GBS 8108 A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø203/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 88,00 |
10030016 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO Nø1002.01/2021. VEICULO DE PLACA POT-4117: 39,45 HORAS - RETIRAR AS CUICAS TRASEIRAS PARA TRO | 35.684.179/0001-28 | FRANCISCO JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR 02696108390 | 3.787,20 |
10030010 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DE PLACA POT 4117 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø204/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 144,00 |
10030018 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ES | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.512,80 |
10030015 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO Nø1002.01/2021. VEICULO DE PLACA GJL-9886: 0,66 HORAS - TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DI | 35.684.179/0001-28 | FRANCISCO JUCIER DE OLIVEIRA JUNIOR 02696108390 | 2.027,52 |
10030012 | 2021 | 10/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DE PLACA PNZ 4705 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DE QUIXERE/CE, CONFORME MEMORANDO Nø205/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 44,00 |
10030001 | 2021 | 10/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO, ATUALIZACAO E CAPACITACAO SOBRE O FMAS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No | 23.234.815/0001-30 | SHEILA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 |
10030013 | 2021 | 10/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DAE - Documento de Arrecadacao estadual,taxa1-codigo/especificacao da receita ( prestacao de servicos ), do Governo do Estado do Ceara junto Secretaria de Des.Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura da P | 11.822.269/0001-70 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 623,82 |
09030001 | 2021 | 09/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONSTRUCAO DO CURRAL BOVINO, CAPRINO E SUINO DO MATADOURO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE-CE, CONFORME PROJETO, LOCALIZADO NA CABECA DE SANTA CRUZ, REFERENTE A 3a MEDICAO EM ANEXO A TOMADA | 63.551.378/0001-01 | ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 119.636,67 |
08030002 | 2021 | 08/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA DESTINADO A VIGILENCIA EM SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No182/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CON | 11.051.636/0001-89 | JOERLANIO RIBEIRO MAIA - ME | 71,00 |
08030006 | 2021 | 08/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, QUE ENCONTRA-SE SEM ESSES INSUMOS PARA USO DIARIO E CONTINUO, LEVA | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 1.376,15 |
08030001 | 2021 | 08/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, QUE ENCONTRA-SE SEM ESSES INSUMOS PARA USO DIARIO E CONTINUO, LE | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 1.182,00 |
08030005 | 2021 | 08/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 70/2021 A PREFEITURA MUNIC | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 104,00 |
08030008 | 2021 | 08/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, QUE ENCONTRA-SE SEM ESSES INSUMOS PARA USO DIARIO E CONTINUO, LE | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 708,00 |
08030007 | 2021 | 08/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO Nø1401.01/2021. VEICULO DE PLACA OCL-8320: - GMV = 585,64 VEICULO DE PLACA GBS-8108: | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 1.086,75 |
08030009 | 2021 | 08/03/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORES PARA OS PROJETOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEX | ***.573.643-** | DEUZELEIDE DA COSTA SOUSA | 25.000,00 |
08030010 | 2021 | 08/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORES PARA OS PROJETOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE. REFERENTE A 24 | ***.013.523-** | THAIS SANTIAGO FAUSTINO | 20.000,00 |
08030004 | 2021 | 08/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E DE BORRRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 81/2021 A PREFEITURA MUNI | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 420,00 |
08030011 | 2021 | 08/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPE | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.525,20 |
08030003 | 2021 | 08/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.E.B PROF. IRENE NONATO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 35/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXE | 02.706.416/0001-55 | CARTORIO DO 2o OFICIO MARCIA MARIA VIEIRA E SILVA DIOGENES | 198,92 |
05030004 | 2021 | 05/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE/EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO No197/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUI | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 39,00 |
05030005 | 2021 | 05/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - CENTRO DE COVID, CONFORME MEMOMORANDO No187/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO PREGAO | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 27,50 |
05030001 | 2021 | 05/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE QUIXERE EM FORTALEZA, CONF.MEMO No190/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME PREGAO DE N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 3.264,71 |
05030003 | 2021 | 05/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAF E CAPS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No189/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO Nø 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 159,60 |
05030002 | 2021 | 05/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No188/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 95,76 |
05030007 | 2021 | 05/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO Nø50/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE, ATRAVES DE PR | 35.550.850/0001-48 | COMERCIAL DE GAS SAO LUIS EIRELI | 412,50 |
05030006 | 2021 | 05/03/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OBS9G47 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 20/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MO | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 65,00 |
04030001 | 2021 | 04/03/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua, junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 24.206.906/0001-25 | JOSE ILSOMAR VIDAL EPP | 13.167,06 |
04030004 | 2021 | 04/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, PARA FORNECER LANCHE AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA ATIVIDADE REALIZANDO BARREIRAS SANITATARIA NA CE E EM | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 1.102,85 |
04030003 | 2021 | 04/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS (ATENCAO BASICA) DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No185/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 2.809,08 |
04030005 | 2021 | 04/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,MEIO AMBIENTE E INRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 66/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVE | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 73,00 |
04030006 | 2021 | 04/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO CATA VENTO DA COMUNIDADE DE NOVA CASCA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 049/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDAD | ***.318.863-** | GUTEMBERG NASCIMENTO ARAUJO | 915,00 |
04030002 | 2021 | 04/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA MAQUINA DE SERRAR OSSO DO MERCADO DE LAGOINHA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 047/2021 A PREFEITURA MUCIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MOD | ***.451.793-** | HELIO DE SOUSA MARTINS | 440,00 |
04030001 | 2021 | 04/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO, HAJE VISTA QUE O CONTRATO COM O ANTIGO IMOVEL FOI ENCERRADO, CONFORME MEMORANDO DE No | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 690,00 |
04030007 | 2021 | 04/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPE | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.450,80 |
03030001 | 2021 | 03/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 76/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 107,00 |
03030002 | 2021 | 03/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE, MOTORIZACAO MINIMA 1.4, CABINE ESTENDIDA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECUSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RUR | ***.617.063-** | JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA | 14.500,00 |
02030005 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No41/2021 A PREFEITUTA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 2.166,18 |
02030009 | 2021 | 02/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICI | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 435,00 |
02030004 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No41/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.0 | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 131,67 |
02030001 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No41/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 814,67 |
02030013 | 2021 | 02/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,QUE SERA DESTINADO PARA BIBLIOTECA TEMISTOCLES BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No024/2021 A | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 243,00 |
02030012 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO Nø40/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QU | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 616,00 |
02030011 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No181/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO PREGAO Nø2312.01/2020 SS. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 338,80 |
02030010 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONF. MEMO. 39/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, AT | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 3.752,22 |
02030003 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No41/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 238,59 |
02030002 | 2021 | 02/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No41/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 2312.01/2020-SS. | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 194,91 |
02030014 | 2021 | 02/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOREIRA No 543, CENTRO, PARA ACOMODACAO DOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUN | ***.504.923-** | ANTONIO EDILSON LIMA RIBEIRO | 8.000,00 |
02030007 | 2021 | 02/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, ARMAZENAMENTO DE COLETAS DE DADOS DAS (PESQUISAS DE PRECOS), ASSINATURAS COMPROBATORIAS DOS PROCESSOS DAS ORDENS DE COMPRAS E DE SERVICOS, CONSIGNADO NA ATA DOS TRAB | ***.737.433-** | PAULO AUGUSTO BRITO CORREIA | 8.800,00 |
02030008 | 2021 | 02/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 052/2021-SEAD A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 2.200,00 |
02030006 | 2021 | 02/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 01( MEDICAO ) EM ANEXO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DISTRITO DE TOME E RUA VICENTE ROSA, DISTRITO DE LAGONHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE, CONFORME TOM | 20.150.507/0001-39 | CERMIL CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 227.511,03 |
01030062 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Estado do Ceara, afim de participa | ***.777.777-** | ISRAELA LIMA ARAUJO | 520,00 |
01030059 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Estado do Ceara, afim de | ***.777.777-** | JOANA DARC DA COSTA MARTINS | 500,00 |
01030064 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Estado do Ceara, afim de | ***.777.777-** | CARLOS ALBERTO CUNHA SANTIAGO | 208,00 |
01030063 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Estado do Ceara, afim de particip | ***.777.777-** | JONAS HOLANDA GADELHA | 208,00 |
01030067 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Estado do Ceara, afim de participar, resolver ou tratar de assuntos de inte | ***.777.777-** | RAIMUNDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | 240,00 |
01030013 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA USADO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DE LAGOINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME S | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 40,00 |
01030061 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotado a Vigilancia em Saude (Endemias), vinculado a Secretaria da Saude do municipio de Quixere , conforme pregao n o 0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 199,13 |
01030011 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Saude do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 538,56 |
01030008 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO - OXIGENIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUI | 33.152.064/0001-67 | GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI | 18.840,00 |
01030051 | 2021 | 01/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM DESTINADOS AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE GOMES RODRIGUES FILHO) JUNTO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FUNDO MU | 19.206.763/0001-11 | CARLOS RAMMON BANDEIRA ROCHA - ME | 2.885,28 |
01030002 | 2021 | 01/03/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em assessoria e consultoria juridica em proveito do Poder Legislativo Municipal de Quixere, junto ao PROCON-Camara de Quixere/CE conforme contrato no 20199032 da Tomada de Precos 0 | 26.980.166/0001-05 | OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 42.000,00 |
01030001 | 2021 | 01/03/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de fardamentos (camisa gola polo masculina e feminina, calca masculina e feminina, camisa manga longa com capuz) junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, Distr | ***.138.023-** | ANTONIO EUDES DE FRANCA SILVA | 3.951,00 |
01030022 | 2021 | 01/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N o 1201.01/2021 . | ***.590.023-** | ANTONIA TANIA ALVES SANTIAGO | 11.000,00 |
01030002 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DAS SEMENTES DISTR | ***.533.413-** | ANA GLEISSE LOPES DE SOUSA | 1.030,00 |
01030031 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS REDES HIDRAULICAS E CAIXAS D`AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL C.E.I. Ma SUZILANE SANTIAGO LIMA, C.E.I. MONS. Fo JOSE D | ***.748.293-** | JOSE NILTON DA SILVA | 5.500,00 |
01030030 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS REDES HIDRAULICAS E CAIXAS D`AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL C.E.I. Ma SUZILANE SANTIAGO LIMA, C.E.I. MONS. Fo JOSE DE | ***.748.293-** | JOSE NILTON DA SILVA | 5.500,00 |
01030004 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS DAS SEMENTES DISTRI | ***.750.823-** | MARIA ALEXSANDRA GOMES RIBEIRO | 2.000,00 |
01030003 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS DAS SEMENTES DISTR | ***.660.713-** | MARIA GRACICLEIA SANTIAGO SOUSA | 1.030,00 |
01030001 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS DAS SEMENTES DISTRI | ***.315.233-** | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | 1.400,00 |
01030053 | 2021 | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS INFORMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXERÉ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº 0102.02/2021 SS. | ***.723.473-** | JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS | 7.000,00 |
01030058 | 2021 | 01/03/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores da Protecao Social Basica da Secretaria de Acao Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 05.034.576/0001-93 | SISTEMA INT. DE SANEAM. RURAL DA BAC. HIDROG. B. E MED. JAGU | 3.000,00 |
01030066 | 2021 | 01/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Cultura esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 |
01030010 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Rede de Educacao Basica - FUNDEB 40% Ensino Infantil da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.000,00 |
01030001 | 2021 | 01/03/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAO TOMADA DE PRECO No190201.21-TP - PRESTACAO DE SERVICOS COM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2021. | 17.365.030/0001-02 | JOAO PAULO FARIAS LOPES EPP | 568,40 |
01030068 | 2021 | 01/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores de funcionamento do CRAS - Centro de Referencia Assistencia Social junto ao municipio de Quixere. | 07.625.932/0001-79 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE | 2.000,00 |
01030017 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores da Manutencao da Atencao Basica da Prefeitura Municipal de Quixere. | 05.034.576/0001-93 | SISTEMA INT. DE SANEAM. RURAL DA BAC. HIDROG. B. E MED. JAGU | 3.000,00 |
01030002 | 2021 | 01/03/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL, JUNTO | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTENCAO | 21.343,68 |
01030047 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 14.900,00 |
01030065 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CO | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.488,00 |
01030048 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 96.520,10 |
01030046 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 49.762,90 |
01030042 | 2021 | 01/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 53.703,90 |
01030039 | 2021 | 01/03/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 4.500,00 |
01030038 | 2021 | 01/03/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 15.029,10 |
01030055 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZ | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.543,80 |
01030043 | 2021 | 01/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 26.800,00 |
01030052 | 2021 | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPARAÇÃO DAS CÂMARAS FRIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, COM PREVISÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2021, VISTO QUE AS VACINAS PRECISAM SER ACONDICIONADAS EM TEMPERATURAS ESPECÍFICAS PARA O SEU FUNCIONAMENTO IMUNOBIOLÓGICO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 110/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 06/2021-20. | 25.325.869/0001-37 | | 7.950,00 |
01030006 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, REFERENTE A 3o ( TERCEIRA ) MEDICAO, CONFORME 1ø ADITIVO DA TOMADA DE PRECO N o 2101.01/2020. | 63.551.378/0001-01 | ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 103.401,00 |
01030032 | 2021 | 01/03/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 101.529,70 |
01030041 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 20.500,00 |
01030025 | 2021 | 01/03/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM DESTINADOS AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS CUNHA SANTIAGO) JUNTO AO ROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FUNDO | 19.206.763/0001-11 | CARLOS RAMMON BANDEIRA ROCHA - ME | 2.211,04 |
01030033 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL DE ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DE SUBESTACAO DE ENERGIA, VISTO QUE O HOSPITAL MUNICIPAL ESTA SENDO REFORMADO E AMPLIADO E QUE SERAO INSTALADOS NOVOS EQUIPAME | 35.735.178/0001-65 | FIP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 5.735,00 |
01030040 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 113.219,04 |
01030057 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECI | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.512,80 |
01030012 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME SOLICITADO NO MEMO | 21.417.369/0001-74 | ERINALDO LOPES DE SOUSA 04550059311 | 775,00 |
01030054 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZ | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.525,20 |
01030044 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 102.865,70 |
01030045 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 30.800,00 |
01030049 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 28.900,00 |
01030035 | 2021 | 01/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 11.100,00 |
01030034 | 2021 | 01/03/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DA SE | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 37.071,70 |
01030036 | 2021 | 01/03/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DO GA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 13.025,20 |
01030037 | 2021 | 01/03/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DO GA | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 3.900,00 |
01030050 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPEC | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.488,00 |
01030056 | 2021 | 01/03/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIAL | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.543,80 |
01030021 | 2021 | 01/03/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos de licenca de uso de sistema Informatizado do software da LDO - Lei Diretrizes Orcamentaria do exercicio de 2022 da Secretaria de Planejamento das Financas do municipio de Quixere | 84.907.153/0001-07 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA ME | 1.800,00 |
01030020 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao para formacao do Progama de Foramacao de Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, do Municipio de Quixere junto a Secretaria de Educacao (fundeb) da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 80.000,00 |
01030015 | 2021 | 01/03/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, junto ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO CE | 233,94 |
01030014 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DAE - Documento de Arrecadacao estadual,taxa1-codigo/especificacao da receita ( prestacao de servicos ), do Governo do Estado do Ceara junto Secretaria de Des.Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura da | 11.822.269/0001-70 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 623,82 |
01030019 | 2021 | 01/03/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade da Secretaria do Planejamento e Gestao das Financas da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
01030018 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.000,00 |
01030016 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, junto a Secretaria de Desev. Ubano e Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO CE | 88,78 |
01030060 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse financeiro para a Entidade supracitada a Secretaria do Tesouro do Governo do Estado a titulo de devolucao de saldo de convenio a DAE - Documento de Arrecadacao Estadual, junto a Prefeitura Munic | 07.954.597/0001-52 | GOVERNO ESTADUAL | 198,37 |
01030023 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse financeiro para a Entidade supracitada a Secretaria do Tesouro do Governo do Estado a titulo de devolucao de saldo de convenio a DAE - Documento de Arrecadacao Estadual, junto a Prefeitura Munic | 07.954.597/0001-52 | GOVERNO ESTADUAL | 28.433,30 |
01030024 | 2021 | 01/03/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse financeiro para a Entidade supracitada a Secretaria do Tesouro do Governo do Estado a titulo de devolucao de saldo de convenio a DAE - Documento de Arrecadacao Estadual, junto a Prefeitura Munic | 07.954.597/0001-52 | GOVERNO ESTADUAL | 28.145,48 |
01030028 | 2021 | 01/03/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 01( PRIMEIRA ) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE QUATRO SALAS DE AULA COM BANHEIROS E MURO AO LADO DO CEI MONS. FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME TOMADA DE PRECO N o 1011.01/2 | 11.969.032/0001-16 | VITORA CONSTRUTORA LTDA ME | 86.790,42 |
01030026 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 7a ( MEDICAO ) REFERENTE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE SITIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA TOMADA DE PRECO No 1112.01/2019. | 10.935.477/0001-12 | MF CONSTRUCOES LTDA - EPP | 42.865,11 |
01030027 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 8a ( MEDICAO ) REFERENTE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE SITIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA TOMADA DE PRECO No 1112.01/2019. | 10.935.477/0001-12 | MF CONSTRUCOES LTDA - EPP | 59.128,77 |
01030005 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 01( MEDICAO ) DA RECUPERACAO DE ESTRADA CARROCAVEL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SITIO PATOS, DISTRITO DE AGUA FRIA E SITIO BARREIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE INFRA ES | 63.551.378/0001-01 | ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 55.843,62 |
01030009 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 22ø ( MEDICAO ) DA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA REGIAO DAS LOCALIDADES DE MACACOS, CERCADO DO MEIO, LAGOA DA CASCA E CARNAUBA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMB | 02.364.381/0001-13 | W M CONSTRUCOES LTDA | 172.089,26 |
01030007 | 2021 | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A/SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NÃO APRESENTAM RISCO DE VIDA, PARA REMOÇÕES SIMPLES E DE CARATER ELETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME SOLICITADO NO MEM. 15/2021, MODALIDADE PREGÃO Nº 0003/2021. VEÍCULO ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA. ANO: 2020/2021. DADOS TÉCNICOS: MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.4 CILINDRADAS, 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE, E 01 (UMA) A RÉ SINCRONIZADAS, AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁLICA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE: CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, PAREDE DIVISÓRIA COM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO COM JAJANELA CORREDIÇAS PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE, ARMÁRIO COM PORTAS CORREDIÇAS DENTRO DO COMPARTILHAMENTO, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 07 LITROS COM VÁLVULA E MONÔMETRO; JANELAS LATERAIS DIREITA E TRASEIRA COM VIDRO CORREDIÇOS, PORTA TRASEIRA DUPLA ASSIMÉTRICA COM VIDROS FIXOS, PISO TRASEIRO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS DA CAÇAMBA. SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL COM SIRENE ELETRÔNICA DE 03 TONS, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12V, VENTILADOR INTERNO OSCILANTE 12V E EXAUSTOR DE TETO; MACA RETRÁTIL, SENDO ARTICULADA PARA MELHOR ENCAIXE NA AMBULÂNCIA, ESTRUTURADA COM DURALUMINIO TUBULAR ESTRUTURADO E TEMPERADO E ARTICULAÇÕES EM ALUMINIO INJETADO. | 37.666.598/0001-62 | AVANTI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 87.000,00 |
01030029 | 2021 | 01/03/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No58/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITACAO Nø | 04.098.417/0001-90 | JOSE HILDARLENO DE LIMA - ME | 930,00 |
26020002 | 2021 | 26/02/2021 | | 17 - SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COM O INTUITO DE FICAR A FRENTE DA BANDA GERE | ***.620.913-** | FRANCISCO EDINARDO RIBEIRO | 23.650,00 |
26020003 | 2021 | 26/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS INFORMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXERÉ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº 0102.02/2021 SS. | ***.723.473-** | JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS | 700,00 |
26020004 | 2021 | 26/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UBS, HOSPITAL, CAF, CEO, CAPS, UNIDADES DE APOIO AO PSF, VIGILANCIA EM SAUDE, PA DA ENDEMIAS E S | ***.362.803-** | FRANCISCO CONRADO DE LIMA FILHO | 7.920,00 |
26020001 | 2021 | 26/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL, REFORMA DE PLACA E IDENTIFICACAO REALIZADA NA USB DO BOQUEIRAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 150/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME | 17.467.482/0001-97 | WILLKER DOUGLAS DA SILVA COSTA - ME | 1.549,00 |
26020005 | 2021 | 26/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL DE Q | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 7.000,00 |
26020006 | 2021 | 26/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse financeiro para a Entidade supracitada a Secretaria do Tesouro do Governo do Estado a titulo de devolucao de saldo de convenio a DAE - Documento de Arrecadacao Estadual, junto a Prefeitura Munic | 07.954.597/0001-52 | GOVERNO ESTADUAL | 922,59 |
25020001 | 2021 | 25/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO DE QUIXERE, EVITANDO QUE O ESGOTO CORRA A CEU ABERTO, POLUA O SOLO, ENTRE EM CONTATO COM AS PESSOAS E TRANSMITA DOENCAS. O SANEAMENTO BASICO E UM | ***.228.823-** | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 670,00 |
24020003 | 2021 | 24/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO QUE SERA DESTINADO PARA SERVICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 043/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATAC | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 3.265,45 |
24020001 | 2021 | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUE SÃO OS SERVIÇOS REALIZADOS EM GRUPO, QUE BUSCA COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 039/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 12/2021 06. | ***.901.103-** | | 1.900,00 |
24020002 | 2021 | 24/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CENTRAL GERAL DE DISTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No42/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES D | 27.215.644/0001-53 | FRANCISCO LEUDERLANIO RIBEIRO 02885630345 | 280,00 |
23020004 | 2021 | 23/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 027/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N ø 10/2021-07. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 1.713,00 |
23020012 | 2021 | 23/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TONER QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DO IMOVEL QUE HOJE FUNCIONA A SEDE DA STDS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 033/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 79,00 |
23020013 | 2021 | 23/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No39/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 137,70 |
23020011 | 2021 | 23/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 027/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SE | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 382,25 |
23020009 | 2021 | 23/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 1.058,40 |
23020008 | 2021 | 23/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No39/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 54,30 |
23020006 | 2021 | 23/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DA CONSULTORIA TRIBUTARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO PARA O LANCAMENTO E RECUPERACAO DE CREDITOS DE ISSQN DA | 34.827.873/0001-94 | R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 18.804,50 |
23020005 | 2021 | 23/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DA CONSULTORIA TRIBUTARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO PARA O LANCAMENTO E RECUPERACAO DE CREDITOS DE ISSQN DA | 34.827.873/0001-94 | R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 3.903,90 |
23020007 | 2021 | 23/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMRANDO DE No 042/2021-SEAD A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME SEM LICIT | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 105,00 |
23020003 | 2021 | 23/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS DEVIDO A MUDANCA DE ESPACO FISICO E LOCACAO DE NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, | 27.215.644/0001-53 | FRANCISCO LEUDERLANIO RIBEIRO 02885630345 | 560,00 |
23020001 | 2021 | 23/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 5a ( MEDICAO ) REFERENTE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE SITIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA TOMADA DE PRECO No 1112.01/2019. | 10.935.477/0001-12 | MF CONSTRUCOES LTDA - EPP | 107.642,68 |
23020010 | 2021 | 23/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERA DESTINADO AO USO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 01/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE Q | 30.284.994/0001-86 | CRISTIANO RAQUEL DE SOUSA 00996045317 | 2.650,00 |
23020002 | 2021 | 23/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERA DESTINADO AO IMOVEL QUE HOJE FUNCIONA A SEDE DA STDS PARA DAR SUPORTE AS SALAS EM QUE FUNCIONA ASSESORIA JURIDICA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 017/20 | 08.273.698/0001-20 | L.R. DE FREITAS MOVEIS | 265,00 |
22020004 | 2021 | 22/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORM | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 17.720,64 |
22020005 | 2021 | 22/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 141/2021 A PREFEITU | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 85,00 |
22020003 | 2021 | 22/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER QUE SERA DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 136/2021 A PREFEITURA DE QUI | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 50,00 |
22020002 | 2021 | 22/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER QUE SERA DESTINADO PARA A SALA DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 137/2021 A PREFEITURA | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 80,00 |
19020001 | 2021 | 19/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CJ PLACA POTENCIA 220V PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERCENTENTE A CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE. | 12.430.669/0001-00 | G.R.X GOMES ELETRONICA | 165,00 |
19020004 | 2021 | 19/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OCL-4943, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 30/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,ATRAVES DO PREGAO DE Nø1401.01/2021. P | 23.156.411/0001-76 | CARSAU COMSERV EIRELI | 10.054,10 |
19020002 | 2021 | 19/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras em couro e brasao da republica porta cedulas para vereadores e agenda na cor preta ou azul com nome identificando os vereadores da Camara Municipal de Quixere, conforme contrato no | 10.496.308/0001-23 | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA | 5.000,00 |
19020001 | 2021 | 19/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICO REFERENTE A PASSAGEM AEREA, TRANSLADO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA E HOSPEDAGEM DESTINADO AO SENHOR ANTONIO JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , C | 04.133.751/0001-37 | TERRA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 3.325,00 |
19020003 | 2021 | 19/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE LEAO, COM DUAS AREAS COBERTAS PARA GUARDA DE ANIMAIS DE RUA COM SEGUINTES OBJETIVOS: PROPORCIONAR ABRIGOS, COM SEGUINTES CUIDADOS VETERINARIOS, AMENIZAR O AUME | ***.660.013-** | ANTONIO JOSILDO DE BRITO | 13.200,00 |
19020002 | 2021 | 19/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento e expedicao de crv/crlv da motocicleta de placa POJ-8J37 de propriedade do Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, Distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN CE | 140,50 |
19020003 | 2021 | 19/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de impressao de formularios de impressao de conta de agua avulsa personalizada, junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 29.690.634/0001-03 | FRANCISCO ARILTON DE LIMA | 3.900,00 |
19020001 | 2021 | 19/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento e expedicao de crv/crlv da motocicleta de placa POK-3I12 de propriedade do Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, Distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN CE | 140,50 |
19020002 | 2021 | 19/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE JOGO DE PLACA MERCOSUL DO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OSF6G47, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 73/2021 | 41.539.743/0001-11 | AGENOR NOGUEIRA MENDES EMPLACAMENTOS-ME | 300,00 |
18020001 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Vice-Presidente da Camara Municipal de Quixere, para fazer | ***.777.777-** | FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | 100,00 |
18020004 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas c | ***.777.777-** | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | 100,00 |
18020007 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MARIA BERNADETE LIMA CHAVES, ocupante do cargo de Vereadora da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas c | ***.777.777-** | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | 100,00 |
18020005 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MERIDIANE FONSECA ARAUJO, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas co | ***.777.777-** | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | 100,00 |
18020002 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as desp | ***.777.777-** | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 100,00 |
18020003 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) CLEUDO HONORATO DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas co | ***.777.777-** | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | 100,00 |
18020006 | 2021 | 18/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) SAMUEL DE MELO RODRIGUES, ocupante do cargo de Presidente da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas com | ***.777.777-** | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | 100,00 |
18020001 | 2021 | 18/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.347.743-** | ANDREZA FREIRE DE FREITAS | 8.800,00 |
18020002 | 2021 | 18/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, ARMAZENAMENTO DE COLETAS DE DADOS DAS(PESQUISAS DE PRECOS), ASSINATURAS COMPROBATORIAS DOS PROCESSOS DAS ORDENS DE COMPRAS E DE SERVICOS, CONSIGNADO NA ATA DOS TRABA | ***.737.433-** | PAULO AUGUSTO BRITO CORREIA | 8.800,00 |
18020003 | 2021 | 18/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, ARMAZENAMENTO DE COLETAS DE DADOS DAS (PESQUISAS DE PRECOS), ASSINATURAS COMPROBATORIAS DOS PROCESSOS DAS ORDENS DE COMPRAS E DE SERVICOS, CONSIGNADO NA ATA DOS TRAB | ***.737.433-** | PAULO AUGUSTO BRITO CORREIA | 8.800,00 |
17020007 | 2021 | 17/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS SEDE E LAGOINHA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CON | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 502,80 |
17020005 | 2021 | 17/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO IGD-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO No030/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE Q | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 210,87 |
17020004 | 2021 | 17/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS SEDE E LAGOINHA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 887,50 |
17020003 | 2021 | 17/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 304,60 |
17020009 | 2021 | 17/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 045/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CO | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 94,50 |
17020006 | 2021 | 17/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMO No028/2021 A PREF | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 158,25 |
17020001 | 2021 | 17/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA (PSF) DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO No139/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME PREGAO DE N ø 2312.01/2020-SS. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 2.076,50 |
17020010 | 2021 | 17/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO QUE IRAO PARTICIPAR DA LIVE DA NOITE CULTURAL SOLIDARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 19/2021 A PREFEITUR | ***.731.693-** | JOSE ANCHIETA DA COSTA SILVA | 150,00 |
17020008 | 2021 | 17/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCOS SEQUENCIAIS PARA O PROGRAMA PAA LEITE PARA REGISTRO DA ENTREGA DE LEITE AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEC | 03.522.535/0001-10 | CRIAR & PROMOVER GRAFICA E SERVICOS LTDA | 210,00 |
17020002 | 2021 | 17/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE FINANCAS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 13/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFO | 06.581.052/0001-85 | CARTORIO ANDRADE SALLES - 1o OFICIO | 448,00 |
16020001 | 2021 | 16/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de emissao de certificado digital PJA1, junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 210,00 |
15020004 | 2021 | 15/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA E PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL TEMISTOCLES BRITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 020/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 21,40 |
15020003 | 2021 | 15/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 59/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE SEM L | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 53,50 |
15020008 | 2021 | 15/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO, POIS DURANTE A PANDEMIA NAO HAVERA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA, ASSIM A SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARTIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ***.128.053-** | ARIELE SILVA MARTINS | 500,00 |
15020009 | 2021 | 15/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO, POIS DURANTE A PANDEMIA NAO HAVERA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA, ASSIM A SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARTIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IRA RE | ***.152.103-** | JOSE DE FATIMA FERNANDES DA COSTA | 120,00 |
15020006 | 2021 | 15/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, POIS DURANTE A PANDEMIA NAO HAVERA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA, ASSIM A SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARTIA DE TRABALHO E DESENVOLVIM | ***.211.403-** | JOSE FIDELIX OLIVEIRA | 630,00 |
15020001 | 2021 | 15/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE SERRAR OSSO DO MERCADO DA SEDE, EM QUE A MESMA APRESENTAVA NECESSIDADDE DE SERVICO DE RESTAURACAO DA VOLANTE DA MAQUINA E TROCA DE ROLAMENTOS, JUNTO A SE | ***.451.793-** | HELIO DE SOUSA MARTINS | 120,00 |
15020007 | 2021 | 15/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA, POIS DURANTE A PANDEMIA NAO HAVERA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA, ASSIM A SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARTIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENT | ***.247.253-** | LUANA BRUNA DE LIMA | 1.000,00 |
15020005 | 2021 | 15/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM, POIS DURANTE A PANDEMIA NAO HAVERA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA, ASSIM A SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARTIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IR | ***.124.933-** | JOSE MACIEL DE SENA JUNIOR | 400,00 |
15020002 | 2021 | 15/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS COM CAPATAZIA DESTINADO A PEGAR MEDICAMENTOS ATRAVES DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI EM FORTALEZA, NO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUT | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 1.596,00 |
12020002 | 2021 | 12/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, TENDO EM VISTA A DETERMINACAO JUDICIAL EMANADA NOS AUTOS DA ACAO No 0004951-25.2017.8.06.0155, A QUAL DETERMINOU QUE O MUNICIPIO ARCASSE COM O FORNECIMENTO DOS SUPRI | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 572,60 |
12020001 | 2021 | 12/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA QUE SERA UTILIZADO PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS E CIDADOES QUE CHEGAM ATE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARA ATENDIMENTO, DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME SOLICITAD | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 570,00 |
12020003 | 2021 | 12/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 42/2021 A PR | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 1.610,00 |
12020004 | 2021 | 12/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER O TRABALHO NA CENTRAL GERAL DE DISTRIBUICAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 025/2021-SEAD A PREFEITURA DE QUIXER | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 1.940,00 |
11020005 | 2021 | 11/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Vice-Presidente da Camara Municipal de Quixere, para fazer | ***.777.777-** | FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | 100,00 |
11020001 | 2021 | 11/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as desp | ***.777.777-** | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 100,00 |
11020002 | 2021 | 11/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MERIDIANE FONSECA ARAUJO, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas co | ***.777.777-** | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | 100,00 |
11020003 | 2021 | 11/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) CLEUDO HONORATO DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas co | ***.777.777-** | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | 100,00 |
11020006 | 2021 | 11/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) SAMUEL DE MELO RODRIGUES, ocupante do cargo de Presidente da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas com | ***.777.777-** | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | 100,00 |
11020017 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS. | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 1.086,25 |
11020014 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 76,80 |
11020009 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 114/2021 A PREFEITURA D QUIXERE , CONFORME SEM LICITACAO N o 06/2021-14. | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 89,00 |
11020002 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA POW2CO2 QUE APOS COLIDIR COM OUTRO VEICULO, NECESSITOU SER ENCAMINHADO PARA OFICINA AUTORIZADA, PARA CONSERTO DOS DANOS CAUSADOS PELA REFERIDA COL | 13.536.641/0001-07 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | 6.305,74 |
11020016 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 183,72 |
11020019 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS. | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 572,75 |
11020013 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 314,49 |
11020007 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 388,04 |
11020018 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES PROVENIENTES DE MANDATOS JUDICIAIS. | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 130,80 |
11020015 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE,CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 34,88 |
11020012 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECR | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 243,02 |
11020008 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 4.465,13 |
11020011 | 2021 | 11/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01(UM) CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ROSENO FERNANDES, S/N, LAGOINHA - QUIXERE/CE, DESTINADO AO TREINAMENTO DE SELECAO MUNICIPAIS E EVENTOS QUE CONSTAM NO PLANO DE TRABALHO ANUAL, JUNT | ***.300.463-** | JOAQUIM HONORATO DE LIMA | 15.400,00 |
11020004 | 2021 | 11/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA BARREIRA SANITARIAS NO ENTORNO DA BARRAGEM (LOCAL ONDE CONSTUMEIRAMENTE OCORREMA AGLOMERACOES DE POPULARES) ESTA INSTALACAO DE TENDA E JUSTIFICADA COMO APOIO PARA SERVIDORES E POLICIAIS QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 133.1/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 06/2021-18. | ***.177.283-** | MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO | 1.400,00 |
11020010 | 2021 | 11/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GONCALVES FERREIRA LIMA, 768, CENTRO - QUIXERE/CE, DESTINADO AO USO DO ANEXO DA E.E.I MONS. FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE | ***.066.967-** | TARCISIO FERNENDES DE OLIVEIRA | 8.250,00 |
11020005 | 2021 | 11/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA NOE VIANA, No 114, PONTAL - QUIXERE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DA PREFEITU | ***.741.973-** | ANTONIO AUGUSTO MELO DA SILVA | 12.100,00 |
11020001 | 2021 | 11/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE DESTINADO A MANUTENCAO DESTE BEM IMOVEL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 37/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFOR | ***.066.123-** | ALDIBERTO SILVERIO DE ALMEIDA | 350,00 |
11020006 | 2021 | 11/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER, QUE SERA DESTINADO A SEDE DO IGD-BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS SERVICOS DE CADASTRAMENTOS AO CADUNICO IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 80,00 |
11020003 | 2021 | 11/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA POW2CO2 QUE APOS COLIDIR COM OUTRO VEICULO, NECESSITA SER ENCAMINHADO PARA OFICINA AUTORIZADA, PARA CONSERTO DOS DANOS CAUSADOS PELA | 13.536.641/0001-07 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | 2.850,00 |
10020007 | 2021 | 10/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 37/2021 A PREFEITURA D | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 503,70 |
10020005 | 2021 | 10/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 039/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA NA | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 219,00 |
10020002 | 2021 | 10/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 039/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME SEM LICITACAO N o 04/2021-13. | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 10,70 |
10020008 | 2021 | 10/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 37/2021 A PREFEITURA DE | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 214,80 |
10020006 | 2021 | 10/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 039/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME SEM LICITACAO N o 04/2021-14. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 39,10 |
10020004 | 2021 | 10/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE DA REPRODUCAO DE ATIVIDADES DIARIAS PARA ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET E TRABALHOS EM GERAL DA SME, | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 649,00 |
10020003 | 2021 | 10/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 37/2021 A PREFEITURA D | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 70,65 |
10020001 | 2021 | 10/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DA CONSULTORIA TRIBUTARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO PARA O LANCAMENTO E RECUPERACAO DE CREDITOS DE ISSQN DA | 34.827.873/0001-94 | R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 2.702,70 |
09020018 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA/ESTRATEGIO/CEO DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No121/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 0001/2 | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 49,70 |
09020017 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 173,00 |
09020019 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No124/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 0001/2021. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 747,00 |
09020016 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 121,40 |
09020014 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 49,70 |
09020013 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 168,60 |
09020010 | 2021 | 09/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No025/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 0001/20 | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 3.911,40 |
09020008 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No116/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , PREGAO Nø 0001/2021. | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 2.391,25 |
09020003 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No118/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 0001/2021. | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 519,70 |
09020007 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE QUIXERE PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM FORTALEZA DO NOSS | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 327,67 |
09020005 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE/EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF.MEMO. No115/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME P | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 466,24 |
09020012 | 2021 | 09/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No025/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE,CONFORME PREGAO Nø 0001/2021. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 1.686,60 |
09020020 | 2021 | 09/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 32/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIR | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 98,25 |
09020009 | 2021 | 09/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No025/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO Nø 0001/2021. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 351,30 |
09020001 | 2021 | 09/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 014/2021-GABINETE A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORM | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 214,00 |
09020006 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA/ESTRATEGIO/CAPS DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No120/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME PREGA | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 277,12 |
09020004 | 2021 | 09/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA/ESTRATEGIO/CEO DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. No119/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME PREGAO DE Nø 0001/ | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 287,90 |
09020011 | 2021 | 09/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇAO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.529.833-** | MARIA APARECIDA ARAUJO FREITAS BARBOSA | 8.800,00 |
09020015 | 2021 | 09/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BALANCO E CORTE DOS PARAFUSOS DE FIXACAO DOS POSTES DE ILUMINACAO DA PRACA DE LAGOINHA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 64/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX | 28.202.994/0001-48 | R L SILVA SANTIAGO | 380,00 |
09020002 | 2021 | 09/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 4a ( MEDICAO ) REFERENTE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE SITIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA TOMADA DE PRECO No 1112.01/2019. | 10.935.477/0001-12 | MF CONSTRUCOES LTDA - EPP | 51.040,17 |
09020001 | 2021 | 09/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 (ONZE) PLACAS EM ACRILICO PARA BANCADA E 12 (DOZE) PLACAS EM ACRILICO PARA FACHADA, A SERVICO DOS SENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE. | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C MOURAO-ME | 838,90 |
08020001 | 2021 | 08/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TENDO EM VISTA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CALCAMENTOS, ENTULHOS, CONSTRUCOES, OPERADO | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 1.855,80 |
08020002 | 2021 | 08/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TENDO EM VISTA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CALCAMENTOS, ENTULHOS, CONSTRUCOES, OPERADOR | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 150,00 |
08020003 | 2021 | 08/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOINHA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 113/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CON | 17.247.243/0001-21 | JORGE H. F. CAVALCANTE - ME | 300,00 |
08020004 | 2021 | 08/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse financeiro para a Entidade supracitada a Secretaria do Tesouro do Governo do Estado a titulo de devolucao de saldo de convenio a DAE - Documento de Arrecadacao Estadual, junto a Prefeitura Munic | 07.954.597/0001-52 | GOVERNO ESTADUAL | 13.895,37 |
05020004 | 2021 | 05/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quitacao dos valores correspondentes a 11 ( onze ) dias trabalhados e nao pagos da prefeitura municipal de quixere , conforme recibo em anexo. | ***.388.563-** | MARIA VIANA LIMA | 616,00 |
05020009 | 2021 | 05/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 43/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 360,00 |
05020005 | 2021 | 05/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 43/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 04/2021-1 | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 125,80 |
05020010 | 2021 | 05/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No030/2021-SEAD A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 180,00 |
05020006 | 2021 | 05/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISTO QUE AS MESMAS SE APRESENTAM CHEIAS E ESTAO COMPROMETENDO O SERVICO OFERTADO, UMA VEZ QUE A AGUA OU O ESGOTO CONTAMINADOS | ***.228.823-** | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 1.250,00 |
05020011 | 2021 | 05/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOREIRA, 335, LAGOINHA- QUIXERE/CE, ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO DA E.E.B. MENINO JESUS DE PRAGA , CONFORME DISPENSA DE N o 0402.03/2021. | ***.211.403-** | JOSE FIDELIX OLIVEIRA | 4.400,00 |
05020002 | 2021 | 05/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N, LAGOINHA - QUIXERE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARMELITA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESP | ***.349.558-** | WILLIAN DE LIMA FREITAS | 5.500,00 |
05020003 | 2021 | 05/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONCALVES, Na 856, CENTRO - QUIXERE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL TEMISTOCLES BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE | ***.923.243-** | RAIMUNDO CELIO MOREIRA GONCALVES | 5.500,00 |
05020001 | 2021 | 05/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, No 163, LEAO - QUIXERE, DESTINADO AO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO , CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N o 0402 | ***.837.233-** | MARIA JOSE DA CUNHA SANTIAGO | 2.750,00 |
05020008 | 2021 | 05/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.503,50 |
05020007 | 2021 | 05/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER, QUE SERA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE - SAME, QUE REALIZA UM FLUXO ELEVADO DE IMPRESSOES, CONFORME SOLICITADO N | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 175,00 |
05020012 | 2021 | 05/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS PROVAS DE DIAGNOSTICO A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, RESPEITANDO AS NORMAS D | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 120,00 |
04020003 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MARIA BERNADETE LIMA CHAVES, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas | ***.777.777-** | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | 100,00 |
04020002 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Vice-Presidente da Camara Municipal de Quixere, para fazer | ***.777.777-** | FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | 100,00 |
04020004 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as desp | ***.777.777-** | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 100,00 |
04020005 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MERIDIANE FONSECA ARAUJO, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas co | ***.777.777-** | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | 100,00 |
04020007 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) CLEUDO HONORATO DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas co | ***.777.777-** | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | 100,00 |
04020001 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas c | ***.777.777-** | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | 100,00 |
04020006 | 2021 | 04/02/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) SAMUEL DE MELO RODRIGUES, ocupante do cargo de Presidente da Camara Municipal de Quixere, para fazer face as despesas com | ***.777.777-** | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | 100,00 |
04020001 | 2021 | 04/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TONER RECAREGAVEL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE - SAME, QUE REALIZA A IMPRESSAO DAS FICHAS DE ATENDIMENTOS, PROCEDIMENTOS, EXAMES E AFINS. A IMPRE | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 199,50 |
04020002 | 2021 | 04/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 42/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DI | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 1.230,00 |
04020004 | 2021 | 04/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.543,80 |
04020003 | 2021 | 04/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CRIACAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICACAO TECNICA DA COMUNIDADE LOCAL. | 09.628.053/0001-26 | FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENS.PESQ.EXT- FUNCEPE | 29.800,00 |
04020005 | 2021 | 04/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 011/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DE CONTRATACAO D | 27.215.644/0001-53 | FRANCISCO LEUDERLANIO RIBEIRO 02885630345 | 80,00 |
03020003 | 2021 | 03/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 014/2021-GABINETE DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTATACAO | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 945,00 |
03020005 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE/SANITARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No107/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 06/2021-08. | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 50,00 |
03020006 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 105/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRE | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 115,00 |
03020004 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE / EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No108/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , NA CONTRATACAO DIRETA N o 06/2021-09. | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 35,00 |
03020001 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL MEDEIROS, No 1842, PARQUELANDIA - FORTALEZA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES QUE SE DESLOCAM, AFIM DE REALIZAREM | ***.976.583-** | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | 18.470,00 |
03020007 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No106/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 06/2 | ***.557.043-** | FRANCISCO WILSON VIEIRA CHAVES | 90,00 |
03020011 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.574,80 |
03020008 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSIDERANDO A PORTARIA 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUN | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA-ME - ME | 4.047,88 |
03020012 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA COM IDENTIFICACAO NOS LENCOIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No 08/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVIES DE CONTRATACAO DIR | 30.567.084/0001-00 | CLAUDIO NAUM LIMA MORAES MAIA 06294844304 | 790,00 |
03020010 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSIDERANDO A PORTARIA 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUNTO A SECRETA | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA-ME - ME | 40,00 |
03020009 | 2021 | 03/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSIDERANDO A PORTARIA 3.140 DE 09/12/2019 PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COMPONENTE PRE-NATAL DA REDE CEGONHA JUNTO A SECRET | 10.682.873/0001-85 | SERVULO VICENTE & MEDEIROS LTDA-ME - ME | 1.699,05 |
02020002 | 2021 | 02/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza/higienizacao para manutencao das atividades do Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 41.449.786/0001-06 | SUPERMERCADO SAO VICENTE | 923,41 |
02020001 | 2021 | 02/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 41.449.786/0001-06 | SUPERMERCADO SAO VICENTE | 1.448,19 |
02020003 | 2021 | 02/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA USADO NA SUBSTITUICAO DE UM HD QUEIMADO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No008/2021 A PREFEITURA MUN | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 359,00 |
02020001 | 2021 | 02/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS COM DADOS MENSAIS, NOTAS DE EMPENHO E SUBEMPENHO, PAGAMENTOS, EXTRA ORCAMENTO, ORCAMENTARIOS EMITIDAS PELA PREFEITURA DURANTE O MES DE REFE | ***.128.413-** | LILIANE DE ARAUJO OLIVEIRA | 1.100,00 |
02020007 | 2021 | 02/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APOIO E ORIENTACOES DAS ATIVIDADES REFERENTES AO CONTROLE DO COMBUSTIVEL DO(S) VEICULO(S) DIVERSOS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0202.05/2021- SS. | 17.430.410/0001-75 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSES. SS LTDA | 15.400,00 |
02020009 | 2021 | 02/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APOIO E ORIENTACOES DAS ATIVIDADES REFERENTES AO CONTROLE DO COMBUSTIVEL DO(S) VEICULO(S) DIVERSOS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0202.07/2021- SA. | 17.430.410/0001-75 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSES. SS LTDA | 15.400,00 |
02020008 | 2021 | 02/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APOIO E ORIENTACOES DAS ATIVIDADES REFERENTES AO CONTROLE DO COMBUSTIVEL DO(S) VEICULO(S) DIVERSOS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0202.06/2021- ST. | 17.430.410/0001-75 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSES. SS LTDA | 11.000,00 |
02020006 | 2021 | 02/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APOIO E ORIENTACOES DAS ATIVIDADES REFERENTES AO CONTROLE DO COMBUSTIVEL DO(S) VEICULO(S) DIVERSOS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0202.04/2021- SE. | 17.430.410/0001-75 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSES. SS LTDA | 15.400,00 |
02020005 | 2021 | 02/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APOIO E ORIENTACOES DAS ATIVIDADES REFERENTES AO CONTROLE DO COMBUSTIVEL DO(S) VEICULO(S) DIVERSOS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0202.03/2021- SI. | 17.430.410/0001-75 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSES. SS LTDA | 15.400,00 |
02020002 | 2021 | 02/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO NO CAMINHAO DO CARRO PIPA, PLACA: OST 4G68 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 51/2021 A PREFEITURA DE QU | 41.539.743/0001-11 | AGENOR NOGUEIRA MENDES EMPLACAMENTOS-ME | 300,00 |
02020004 | 2021 | 02/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APOIO E ORIENTACOES DAS ATIVIDADES REFERENTES AO CONTROLE DO COMBUSTIVEL DO(S) VEICULO(S) DIVERSOS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0202.02/2021- GA. | 17.430.410/0001-75 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSES. SS LTDA | 11.000,00 |
01020043 | 2021 | 01/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Contrato Temporario que estao vinculados a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Municipio de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.000,00 |
01020050 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES DE CONTRATO POR TEMPOLOTADOS NO MAC - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 190.000,00 |
01020047 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores contratados que estao vinculados ao setor de Funcionamento da Vigilancia em Saude do municipio de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100.000,00 |
01020051 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores efetivos que estao vinculados ao setor de Funcionamento da Vigilancia em Saude do municipio de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 580.000,00 |
01020062 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Chefe de divisao de apoio ao transporte escolar ao ensino fundamental junto a Rede de Educacao desta Prefeitura, para | ***.777.777-** | ALDENIZIO DE DEUS SANTIAGO | 260,00 |
01020061 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Chefe de divisao de apoio ao ensino fundamental junto a Rede de Educacao desta Prefeitura, para fazer viagens para fora | ***.777.777-** | ANTONIA LUCI SILVA OLIVEIRA | 260,00 |
01020065 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Chefe da unidade de engenharia desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Estado do Ceara, | ***.777.777-** | ANDRE SOUZA LIMA | 520,00 |
01020060 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | RAIMUNDO MAURICIO COSTA MELO | 800,00 |
01020038 | 2021 | 01/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Prefeito Municipal junto a Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere | ***.777.777-** | ANTONIO JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA | 4.000,00 |
01020044 | 2021 | 01/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Chefe de Divisao de cadastro junto a Secretaria do Trabalho e Desenv Urbano desta Prefeitura, para fazer viagens para | ***.777.777-** | FRANCISCO JEFSON RIBEIRO MAIA | 260,00 |
01020064 | 2021 | 01/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de diretor departamento de atendimento a junta militar desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Q | ***.777.777-** | FRANCISCA LINDALVA LIMA OLIVEIRA | 520,00 |
01020063 | 2021 | 01/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de diretor departamento de atendimento ao cidadao junto desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Q | ***.777.777-** | LUANA RIBEIRO LIMA | 520,00 |
01020058 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | JOSE KLEBER LIMA VIANA | 800,00 |
01020001 | 2021 | 01/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de policloreto de aluminio para manutencao das ativadades (tratamento de agua) junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, Distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 06.015.994/0001-04 | R M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.250,00 |
01020067 | 2021 | 01/02/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORA | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 89,80 |
01020052 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados no Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, vinculados a Secretaria da Saude do municipio de Quixere , conforme pregao n o 0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 146,82 |
01020084 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados no FUNDEB, vinculados a Secretaria da Educacao do municipio de Quixere,Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 2.884,25 |
01020080 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veicilos lotados na Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 415,00 |
01020085 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados no Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, vinculados a Secretaria da Saude do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 829,58 |
01020078 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados no Programa Saude da Familia - PSF, vinculado a Secretaria de Saude do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 242,72 |
01020054 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 018/2020-SEAGRI A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N ø 08 | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 30,00 |
01020083 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio de Quixere,Conforme Nø20202156. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 415,00 |
01020036 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotado a Vigilancia em Saude,vinculado a Secretaria da Saude do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 78,12 |
01020055 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS QUE SERA USADO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DIARIAS PARA ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET E TRABALHOS EM GERAL DO SETOR PEDAGOGICO DA SME, CONFORME SO | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 649,00 |
01020057 | 2021 | 01/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos locados no Gabinete do Prefeito do municipio de Quixere , conforme pregao de n o 0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 377,38 |
01020077 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados no Programa Saude da Familia - PSF, vinculado a Secretaria da Saude do municipio de Quixere,Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 78,12 |
01020053 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Saude do municipio de Quixere , conforme pregao n o 0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 126,36 |
01020009 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 99,54 |
01020076 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados no Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, vinculados a Secretaria da Saude do municipio de Quixere,Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 341,58 |
01020075 | 2021 | 01/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 19/2021 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE Q | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 250,80 |
01020081 | 2021 | 01/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados na Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 3.388,88 |
01020059 | 2021 | 01/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados na Secretaria do Des. Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura a Prefeitura Municipal de Quixere, conforme Pregao de Nø 0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 476,19 |
01020079 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veicilos lotados na Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural do municipio de Quixere, Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 394,02 |
01020001 | 2021 | 01/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No013/2021-GABINETE A PREFEITURA DE QUIXER | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 320,50 |
01020082 | 2021 | 01/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos lotados na Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura do municipio de Quixere,Conforme Pregao Nø0412.01/2020. | 10.850.797/0001-70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA - ME | 3.188,49 |
01020049 | 2021 | 01/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM DESTINADOS AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO CICERO DE BRITO) JUNTO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNI | 19.206.763/0001-11 | CARLOS RAMMON BANDEIRA ROCHA - ME | 3.346,24 |
01020048 | 2021 | 01/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM DESTINADOS AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ASLLEY HEITOR PEREIRA VITORIANO) JUNTO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FUND | 19.206.763/0001-11 | CARLOS RAMMON BANDEIRA ROCHA - ME | 2.364,24 |
01020032 | 2021 | 01/02/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME A INEXIGIBILIDADE DE Nø 1201.01 | ***.860.943-** | JAYANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 8.800,00 |
01020015 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.670.173-** | MARIA IRANETE DE SOUSA ARAUJO | 8.800,00 |
01020018 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS PELO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO DECORRENTE DA COVID-19. | ***.884.613-** | SHIRLLEY FONSECA NOGUEIRA | 8.800,00 |
01020028 | 2021 | 01/02/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE JIU JITSU PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME DA INEXIGIBILIDADE No 1201.0 | ***.037.603-** | ANIEUDO ROBERTO DE SOUSA OLIVEIRA | 8.800,00 |
01020027 | 2021 | 01/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N o 1201.01/2021. | ***.357.603-** | JOELMA LIDIANE DE LIMA | 11.715,00 |
01020004 | 2021 | 01/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, 0001, LAGOINHA - QUIXERE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO. | ***.604.503-** | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | 6.000,00 |
01020020 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N O 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FMAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.004.643-** | FRANCISCO RONALDO DE LIMA | 8.800,00 |
01020029 | 2021 | 01/02/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE KARATE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE N | ***.547.983-** | JOSE COSMILDO LIMA SILVA | 8.800,00 |
01020034 | 2021 | 01/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N o 1201.01/2021- CH. | ***.782.253-** | MATIAS BRITO DE LIMA | 12.100,00 |
01020021 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA Nº378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.857.253-** | FRANCISCA DEUZILENE ALMEIDA OLIVEIRA | 8.800,00 |
01020026 | 2021 | 01/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N o 1201.01/2021. | ***.554.673-** | FRANCISCA LAYANNE RIBEIRO HONORATO | 11.715,00 |
01020023 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA Nº378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.596.653-** | MARIA RAFAELA SOUSA RODRIGUES | 8.800,00 |
01020010 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇOES SOCIOASSINTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.609.373-** | GILMAR OLIVEIRA DA CRUZ | 8.800,00 |
01020033 | 2021 | 01/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N o 1201.01/2021- CH. | ***.332.533-** | CARINE PINTO FERNANDES | 29.700,00 |
01020030 | 2021 | 01/02/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N ø CH 1201.01/2021. | ***.907.333-** | MARIA RUBENIA DE SOUSA SILVA | 27.500,00 |
01020016 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA C0VID-19. | ***.858.353-** | MARIA MADALENA DE JESUS LIMA | 8.800,00 |
01020045 | 2021 | 01/02/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS COM DADOS MENSAIS, NOTAS DE EMPENHO E SUBEMPENHO, PAGAMENTOS, EXTRA ORCAMENTO, ORCAMENTARIOS EMITIDAS PELA PREFEITURA DURANTE O MES DE REF | ***.128.413-** | LILIANE DE ARAUJO OLIVEIRA | 1.100,00 |
01020006 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO, PARA INSTALACAO E MONITORAMENTO MENSAL DE PONTO BIOMETRICO, CONTROLE DE FREQUENCIA E CARGA HORARIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIP | ***.069.683-** | YAGO RAVELL GONCALVES SOUSA | 9.900,00 |
01020019 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.350.623-** | FRANCISCA VALQUERLÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8.800,00 |
01020014 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.901.093-** | MARIA CAMILA DA CUNHA LIMA | 8.800,00 |
01020013 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.346.893-** | LILIAN LIMA DA SILVA | 8.800,00 |
01020005 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS DAS SEMENTES DIST | ***.533.413-** | ANA GLEISSE LOPES DE SOUSA | 800,00 |
01020017 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.543.573-** | REGIANA DE MATOS BRITO | 8.800,00 |
01020012 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.353.793-** | KATIA DE SOUSA BARROS | 8.800,00 |
01020004 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS DAS SEMENTES DIST | ***.750.823-** | MARIA ALEXSANDRA GOMES RIBEIRO | 1.600,00 |
01020003 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APORTE NO PROGRAMAM HORA DE PLANTAR 2021, PARA DISTRIBUICAO, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE, ALOCACAO NAS COMUNIDADES, CADASTRAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS DAS SEMENTES DISTRI | ***.660.713-** | MARIA GRACICLEIA SANTIAGO SOUSA | 800,00 |
01020024 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.604.313-** | SINTIA ARAÚJO SANTIAGO | 8.800,00 |
01020025 | 2021 | 01/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N o 1201.01/2021. | ***.673.493-** | ANDREZA ARAUJO SANTIAGO | 11.715,00 |
01020022 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | ***.422.133-** | FRANCISCA RAFAELA DE SOUSA LOPES | 8.800,00 |
01020011 | 2021 | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 1201.01/2021 CH. | ***.897.073-** | JAYNE RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | 8.800,00 |
01020007 | 2021 | 01/02/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COM FOTOS E FILMAGENS EM ARQUIVOS DIGITAIS DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 01025.25/2021 | ***.835.323-** | JOAO LENNON SILVA FARIAS | 10.505,00 |
01020031 | 2021 | 01/02/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME A INEXIGIBILIDADE No 1201.01/2021-CH. | ***.554.693-** | LUCIANO DE SOUSA XAVIER | 8.800,00 |
01020066 | 2021 | 01/02/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (HUM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HADOQUE COSTA, 1132, CS 01,CENTRO, QUIXERE/CE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIP | ***.090.593-** | OZANA XAVIER DE MENEZES LIMA | 1.083,40 |
01020086 | 2021 | 01/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Primeira Infancia SUAS na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 |
01020068 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio no fornecimento dagua para os setores da Rede de Educacao Basica infantil - FUNDEB 40o Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.625.932/0001-79 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE | 3.000,00 |
01020056 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio das tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para os setores vinculados ao Bloco Vigilancia em Saude do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 7.000,00 |
01020002 | 2021 | 01/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tintas, toneres e troca de cilindro em impressoras junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, Distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C MOURA ME | 390,00 |
01020003 | 2021 | 01/02/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manuntecao de computadores pertencentes ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, Distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 25.434.340/0001-51 | FRANCISCO ADRIANO SANTIAGO LIMA | 110,00 |
01020035 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio ao fornecimento de energia eletrica para o funcionamento dos setores vinculados ao Sistema de Abastecimento dagua no distrito de lagoinha junto a Secretaria de Agricultura do Municipio de Quixe | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 450.000,00 |
01020087 | 2021 | 01/02/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica do setore de funcionamento do Bloco de Financiamento do IGD Bolsa da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10.000,00 |
01020040 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ARES-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMATERCE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N | 11.051.636/0001-89 | JOERLANIO RIBEIRO MAIA - ME | 239,70 |
01020041 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO, SOM E ILUMINACAO DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MELHOR RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, OFERECENDO ASSIM UM AMBIE | 22.458.371/0001-54 | JOSE SANDRO DE SOUSA 53341848304 | 800,00 |
01020008 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CON | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.488,00 |
01020002 | 2021 | 01/02/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADO E ALAMBRADO DO GINASIO COBERTO DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA RAIMUNDO NONATO DE SENA, COMO MEDIDADE DE SEGURANCA PARA ALUNOS E ESPORTISTAS, QUE UTILIZAM O ES | 28.202.994/0001-48 | R L SILVA SANTIAGO | 4.525,00 |
01020042 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 24/2021 A PREFE | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 45,00 |
01020046 | 2021 | 01/02/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da empresa responsavel pela concessao de direitos de uso de sistema de digitalizacao, controle e pesquisa documentos junto a secretaria de administracao do municipio de Quixere , conforme | 19.622.023/0001-66 | A. A. FRAGOSO - ME | 6.000,00 |
01020069 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensal de R$ 1.6 | ***.007.463-** | JHANDER JAMES PEIXOTO MACIEL | 3.000,00 |
01020073 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1.60 | ***.025.773-** | ALLYSSON WOSLEY DE SOUSA LIMA | 3.000,00 |
01020071 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 dedezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensal de R$ 1.60 | ***.196.433-** | MATHEUS BIANCHI NOCRATO GOMES | 3.000,00 |
01020039 | 2021 | 01/02/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao DAE - Documento de Arrecadacao estadual, taxa 1- codigo/ especificacao da receita ( prestacaod e servicos ), do Governo do Estado do Ceara junto Secretaria de Des.Urbano Meio Ambiente e Infraestrutu | 11.822.269/0001-70 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 234,17 |
01020037 | 2021 | 01/02/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade da Secretaria da politica da crianca e adolecente e da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15.000,00 |
01020070 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1.600 | ***.007.463-** | JHANDER JAMES PEIXOTO MACIEL | 9.600,00 |
01020074 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1.60 | ***.025.773-** | ALLYSSON WOSLEY DE SOUSA LIMA | 9.600,00 |
01020072 | 2021 | 01/02/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 dedezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1.600 | ***.196.433-** | MATHEUS BIANCHI NOCRATO GOMES | 9.600,00 |
29010003 | 2021 | 29/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 03/2021-12. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 271,00 |
29010002 | 2021 | 29/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE Nø 03/2021-13. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 302,50 |
29010001 | 2021 | 29/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DO DES. URBANO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 3o ADITIVO DA LICITACAO NA MODALIDADE C | 10.935.477/0001-12 | MF CONSTRUCOES LTDA - EPP | 990.578,01 |
29010004 | 2021 | 29/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS QUE SERA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 006/2021 , CONFORME CONTRATACAO D | 03.522.535/0001-10 | CRIAR & PROMOVER GRAFICA E SERVICOS LTDA | 6.190,00 |
28010004 | 2021 | 28/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocam | ***.777.777-** | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | 100,00 |
28010005 | 2021 | 28/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) SAMUEL DE MELO RODRIGUES, ocupante do cargo de Presidente da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocamen | ***.777.777-** | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | 100,00 |
28010006 | 2021 | 28/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) CLEUDO HONORATO DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocame | ***.777.777-** | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | 100,00 |
28010003 | 2021 | 28/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com de | ***.777.777-** | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 100,00 |
28010002 | 2021 | 28/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MARIA BERNADETE LIMA CHAVES, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com desloc | ***.777.777-** | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | 100,00 |
28010001 | 2021 | 28/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Vice-Presidente da Camara Municipal, para fazer face as des | ***.777.777-** | FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | 100,00 |
28010002 | 2021 | 28/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 004/2021 DA PREFEITURA DE QUIXERE , CO | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 42,50 |
28010003 | 2021 | 28/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No004/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXER | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 62,00 |
28010004 | 2021 | 28/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE SERA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No027/2021-SEAD A PREFEITURA MUNICIPAL | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 389,40 |
28010001 | 2021 | 28/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORA | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 86,50 |
28010005 | 2021 | 28/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE LIVEïS A REALIZAR-SE NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMANA PEDAGOGICA ANO 2021, POIS NO MEMOMENTO ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DO COVID-19 E NAO SERA POSSIVEL REALIZ | ***.124.933-** | JOSE MACIEL DE SENA JUNIOR | 1.456,00 |
27010003 | 2021 | 27/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 21/20 | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 20,45 |
27010002 | 2021 | 27/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 37,80 |
27010004 | 2021 | 27/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO - OXIGENIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QU | 33.152.064/0001-67 | GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI | 11.340,00 |
27010001 | 2021 | 27/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO DAS EXECUCOES, MONITORAMENTO DO EXERCICIO DE 2021 DO GRUPO/PISOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONFORME | ***.332.533-** | CARINE PINTO FERNANDES | 3.000,00 |
27010005 | 2021 | 27/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.509,70 |
26010003 | 2021 | 26/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Premio de Desempenho, concernente ao Programa do PMAQ - (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade), conforme Lei No 812/2020 de 22/04/2020, da Portaria de n o 001.23.04/2020 de 23/04/2020, do Mini | 07.807.191/0001-47 | PREMIACAO-PMAQ-PROG DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE AT.BAS | 46.792,71 |
26010001 | 2021 | 26/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RETALHAMENTO NO MERCADO PUBLICO DA SEDE, O MESMO APRESENTAVA ESPACO ENTRE AS TELHAS E TELHAS QUEBRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLV | ***.066.123-** | ALDIBERTO SILVERIO DE ALMEIDA | 572,00 |
26010002 | 2021 | 26/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO CATA-VENTO QUE COMPOE O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA CASCA, DISTRITO DE LAGOINHA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 014/2021-SEAGRI A | ***.318.863-** | GUTEMBERG NASCIMENTO ARAUJO | 572,00 |
26010006 | 2021 | 26/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIAO DE ORGANIZACAO DO CMDRS MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE REUNIAO DE INTERESSE PUBLICO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM POR CONSIDERAVEIS | ***.731.693-** | JOSE ANCHIETA DA COSTA SILVA | 213,00 |
26010007 | 2021 | 26/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DE CARRO DE SOM PARA ORIENTACOES E CONSCIENTIZACAO SOBRE A DISPOSICAO DO LIXO DOMICILIAR EM VIAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 25/2021 A PREFEITUR | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 1.800,00 |
26010005 | 2021 | 26/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA, EXPEDICAO CRV/CRLV, TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: POT 4117, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRASINTO DO ESTADO CE | 163,92 |
26010004 | 2021 | 26/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA, EXPEDICAO CRV/CRLV, TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: PMG - 7419, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRASINTO DO ESTADO CE | 2.000,00 |
25010001 | 2021 | 25/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRICLORO ISOCIANURATO DE SODIO A SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 08.406.359/0001-75 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA | 39.580,00 |
25010001 | 2021 | 25/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONT | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 160,50 |
25010005 | 2021 | 25/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS ENGARAFADO QUE SERA DESTINADO A COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 19/2021 A PREFEI | 10.708.438/0001-82 | ATACADAO DAS AGUAS E GAS LTDA | 84,50 |
25010004 | 2021 | 25/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE SERRAS FITAS DESTINADOS AOS MERCADOS PUBLICOS DOS DISTRITOS DE QUIXERE E LAGOINHA, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 08/2021-04. | 05.588.797/0003-75 | STOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE SEGURANCA LT | 840,60 |
25010002 | 2021 | 25/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE Nø 04/2021-04 | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 199,05 |
25010003 | 2021 | 25/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL EM PO EM VIRTUDE DE UMA DEMANDA PARA ATENDIMENTO DE UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO, A FAVOR DA CRIANCA LETICIA | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 400,00 |
25010002 | 2021 | 25/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de maquina retroescavadeira para reparo na rede de abastecimento junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito Lagoinha, Municipio de Quixere. | 27.794.454/0001-38 | DANILO MENDES DA SILVA - ME | 576,00 |
25010006 | 2021 | 25/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.590,30 |
22010003 | 2021 | 22/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 08/2021-03. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 225,40 |
22010005 | 2021 | 22/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 314,50 |
22010004 | 2021 | 22/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO PARA ADAPTACAO DA NOVA CENTRAL GERAL DE DISTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE Nø 03/ | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 84,60 |
22010007 | 2021 | 22/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, QUE SERA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 018/2020-SEAGRI A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 08 | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 168,15 |
22010001 | 2021 | 22/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, MANUTENCAO ADEQUACAO E ORGANIZACAO DOS BENS IMOVEIS, PARA INICIO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCF | ***.901.103-** | ANA CARLA MAIA DE LIMA | 1.900,00 |
22010006 | 2021 | 22/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO JUNTO A EMPRESA R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIREL, CONFORME CONTRATO No0104.01/2020 DE 01/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA FORTALEZA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CON | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.612,00 |
22010002 | 2021 | 22/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A REGULARIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO FNDE/MEC, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 07/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFOR | 02.706.416/0001-55 | CARTORIO DO 2o OFICIO MARCIA MARIA VIEIRA E SILVA DIOGENES | 596,34 |
21010006 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) CLEUDO HONORATO DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocame | ***.777.777-** | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | 100,00 |
21010004 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Vice-Presidente da Camara Municipal, para fazer face as des | ***.777.777-** | FRANCISCO DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | 100,00 |
21010007 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) SAMUEL DE MELO RODRIGUES, ocupante do cargo de Presidente da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocamen | ***.777.777-** | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | 100,00 |
21010005 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocam | ***.777.777-** | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | 100,00 |
21010002 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MARIA BERNADETE LIMA CHAVES, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com desloc | ***.777.777-** | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | 100,00 |
21010003 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com de | ***.777.777-** | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 100,00 |
21010001 | 2021 | 21/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao a titulo de ajuda de custo o valor R$ 100,00,(cem reais), a(o) Senhor(a) MERIDIANE FONSECA ARAUJO, ocupante do cargo de Vereador(a) da Camara Municipal, para fazer face as despesas com deslocame | ***.777.777-** | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | 100,00 |
21010001 | 2021 | 21/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL (CAPS), MARIA LIVIA DE OLIVEIRA CARNEIRO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO REFERIDO SERVICO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 085/202 | 22.458.371/0001-54 | JOSE SANDRO DE SOUSA 53341848304 | 400,00 |
21010002 | 2021 | 21/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM , AFIM DE ORIENTAR A POPULACAO E DIVULGAR O CALENDARIO COM ITINERARIO EM TODAS AS COMUNIDADES, ESTA ACACAO TEM COMO OBJETIVO REALIZAR INDICE DE INFESTACAO DO MOSQUIT | 28.487.274/0001-76 | JOSE LUIS DE SOUSA 05734212342 | 1.050,00 |
20010004 | 2021 | 20/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 400,84 |
20010008 | 2021 | 20/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 178,40 |
20010005 | 2021 | 20/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 659,44 |
20010006 | 2021 | 20/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 5.241,71 |
20010009 | 2021 | 20/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 61,64 |
20010003 | 2021 | 20/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE ESTAVA LOCALIZADO A ANTIGA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DO MUNICIPIO, HAJA A VISTA QUE O IMOVEL DEVE SER DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDICOES EM QUE FOI ENTREGU | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 492,50 |
20010007 | 2021 | 20/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 55,36 |
20010001 | 2021 | 20/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PARA RECUPERACAO DO IMOVEL ONDE ESTAVA LOCALIZADO A ANTIGA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DO MUNICIPIO, HAJA A VISTA QUE O IMOVEL DEVE SER DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDICOES EM QUE | ***.427.773-** | ELIAS VIDAL DE ALMEIDA | 1.726,00 |
20010002 | 2021 | 20/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L6171 LOCALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No018/2021-SEAD A PREFEITURA MUNICIPAL DE QU | 17.457.774/0001-49 | CHARLES C. MOURAO - ME | 350,00 |
19010005 | 2021 | 19/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUR, TENDO EM VISTA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM | 07.086.818/0001-18 | F.ADIZIO XAVIER -EPP | 75,00 |
19010002 | 2021 | 19/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, TENDO EM VISTA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM | 13.508.644/0001-37 | J DE SOUSA MORAES | 1.208,00 |
19010003 | 2021 | 19/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUR, TENDO EM VISTA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 627,58 |
19010001 | 2021 | 19/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 5o ( QUINTA ) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE ILHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. URBANO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME 3 o ADITIVO | 11.969.032/0001-16 | VITORA CONSTRUTORA LTDA ME | 127.053,83 |
19010004 | 2021 | 19/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MESAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS LAGOINHA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORAN | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 657,00 |
18010001 | 2021 | 18/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFO | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 95,30 |
18010003 | 2021 | 18/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE Nø | 11.051.636/0001-89 | JOERLANIO RIBEIRO MAIA - ME | 459,90 |
18010004 | 2021 | 18/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 179,15 |
18010002 | 2021 | 18/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE ESCADA DOBRAVEL DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 03/2021-04. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA FERRAMENTAS E MATERIAL P/INDUSTRIA | 160,00 |
15010001 | 2021 | 15/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO, JUNTO AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE QUIXERE. | 10.593.054/0001-61 | IRLO MAX TARGINO GUERREIRO | 245,00 |
15010001 | 2021 | 15/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 09/2021-01. | 23.875.879/0001-10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | 389,00 |
15010003 | 2021 | 15/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 15/2021 A PREFEI | 12.306.779/0001-57 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | 63,20 |
15010008 | 2021 | 15/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 15/2021 A PREFEI | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 24,40 |
15010007 | 2021 | 15/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS E INFORMACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE NO PORTAL WWW.TVJAGUAR.COM.BR , conforme | 11.791.392/0001-70 | RENATO FREIRE LIMA - 042.368.473-61 | 7.200,00 |
15010005 | 2021 | 15/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da prestacao de servicos de divulgacao de assuntos e informacoes de interesse do Gabinete do Prefeito do Municipio de Quixere no Portal www.tvjaguar.com.br , conforme contratacao direta nø | 14.981.055/0001-34 | ARNALDO DE FREITAS NUNES 78220211334 | 7.200,00 |
15010004 | 2021 | 15/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da prestacao de servicos de divulgacao de assuntos e informacoes de interesse da Secretaria de Saude do Municipio de Quixere no Portal www.tvjaguar.com.br da prefeitura de Quixere , conform | 14.981.055/0001-34 | ARNALDO DE FREITAS NUNES 78220211334 | 8.400,00 |
15010002 | 2021 | 15/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE SOM VOLANTE DESTINADO A CHAMADA DAS MATRICULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 02/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONT | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 560,00 |
15010006 | 2021 | 15/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da prestacao de servicos de divulgacao de assuntos e informacoes de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio de Quixere no Portal www.tvjaguar.com.br , conforme contratacao direta | 11.791.392/0001-70 | RENATO FREIRE LIMA - 042.368.473-61 | 7.200,00 |
14010001 | 2021 | 14/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva de correr 200mm para reparacao da rede de abastecimento de agua na localidade de Sucurujuba, junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere | 24.206.906/0001-25 | JOSE ILSOMAR VIDAL EPP | 1.194,40 |
14010001 | 2021 | 14/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Aquisicao de aparelho e equipamento de comunicacao destinado a manutencao das atividades da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura, conforme solicitado no memorando de no 0 | 06.001.044/0017-80 | J. ERIVALDO & CIA. LTDA | 119,00 |
13010002 | 2021 | 13/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE DOIS BURACOS QUE SERVE DE RECEPTOR DE AGUA DE ESGOTO, POR NAO POSSUIR SANEAMENTO BASICO. ENDERECO: BAIRRO POPULARES, QUIXERE-CE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 04 | ***.228.823-** | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 |
13010004 | 2021 | 13/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DAS ANTENAS DE SINAL DE TELEVISAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 1301.01/2021-GA. | ***.678.203-** | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | 7.900,08 |
13010001 | 2021 | 13/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 03/2021-02. | 09.349.643/0001-10 | V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME | 185,00 |
13010003 | 2021 | 13/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 4a ( MEDICAO ) REFERENTE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE SITIO MACACOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO DE QUIXERE, CONFORME TOMADA DE PRECO No 1112.01/2019. | 10.935.477/0001-12 | MF CONSTRUCOES LTDA - EPP | 109.603,35 |
12010004 | 2021 | 12/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA, DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONSIDERANDO OS MANDADOS JUDICIAIS DA SE | 00.561.725/0001-59 | M. M. MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 1.487,66 |
12010003 | 2021 | 12/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 14/2021 A PREFEITURA MUNI | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 45,00 |
12010002 | 2021 | 12/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 05/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 45,00 |
12010001 | 2021 | 12/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS FRIAS PARA O ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME PREG | 07.986.555/0001-01 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 85.000,00 |
11010001 | 2021 | 11/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de servicos especializados no acompanhamento das atividades administrativas e servicos de assessoria administrativa junto a Camara Municipal de Quixere conforme contrato no 20219004 da Dispe | 07.582.468/0001-80 | LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE | 10.500,00 |
11010001 | 2021 | 11/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRICISTA (INSTALACAO, MANUNTENCAO E REPARO DE FIACAO ELETRICA) DOS QUADROS DE COMANDO EM TODO O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, JUNTO AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO DISTRITO DE LA | ***.483.003-** | JOSE EVANDI SOUSA NASCIMENTO | 13.440,00 |
11010002 | 2021 | 11/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 003/2021 A PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO D | 33.706.174/0001-23 | CARLOS ATILA DE SOUSA OLIVEIRA 06271494480 | 45,00 |
11010003 | 2021 | 11/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE No 13/2021 DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME SEM LICITA | 06.581.052/0001-85 | CARTORIO ANDRADE SALLES - 1o OFICIO | 28,00 |
11010002 | 2021 | 11/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com instalacao e fornecimento de link de internet banda larga de acesso com velocidade de 25 megas dedicados, por fibra otica em proveito do Poder Legislativo Municipal de Quixere, c | 11.264.081/0001-53 | G & M SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - ME | 7.200,00 |
11010001 | 2021 | 11/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ampliacao de um bueiro duplo tubular de concreto com bocas normais localizado na passagem de moises na comunidade de boqueirao no municipio de quixere/ce. 1a Medicao - Medicao Unica, conforme contrata | 11.969.032/0001-16 | VITORA CONSTRUTORA LTDA ME | 28.331,59 |
08010002 | 2021 | 08/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma motocicleta sem motorista para ficar a disposicao do Poder Legislativo de Quixere conforme contrato no 20219005 da Dispensa de Licitacao 0701.02/21-DL. | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA | 14.280,00 |
08010002 | 2021 | 08/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MESTRE FELIPE, No 1770, CENTRO - QUIXERE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DISPENC | ***.332.153-** | GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 13.200,00 |
08010005 | 2021 | 08/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DOS RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESA PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS | ***.632.463-** | JOSE XAVIER MAIA | 10.200,00 |
08010008 | 2021 | 08/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 1 (um) imovel localizado na Av. Monsenhor Francisco Jose de Oliveira, No 1688, Pontal - Quixere/CE, destinado ao funcionamento da Central de Distribuicao Geral do Municipio de Quixere, confor | ***.123.403-** | MANUEL DAMIAO DE OLIVEIRA | 18.000,00 |
08010004 | 2021 | 08/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DOS RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESA PARA ELABORACAO DE PRES | ***.632.463-** | JOSE XAVIER MAIA | 10.200,00 |
08010003 | 2021 | 08/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DOS RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESA PARA ELABORACAO DE PRES | ***.632.463-** | JOSE XAVIER MAIA | 10.200,00 |
08010001 | 2021 | 08/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE No 10/2021-01. | 02.706.416/0001-55 | CARTORIO DO 2o OFICIO MARCIA MARIA VIEIRA E SILVA DIOGENES | 40,10 |
08010007 | 2021 | 08/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ACESSORIA AMBIENTAL NA COLETA DE DADOS, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 20.504.389/0001-10 | WADIH JORGE SOMBRA HACHEM- ME | 16.200,00 |
08010001 | 2021 | 08/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIAS E ATAS DE REG | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 5.000,00 |
08010010 | 2021 | 08/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA PARA LOCACAO DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACA | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 12.000,00 |
08010006 | 2021 | 08/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE MEDICAMENTOS DISPENSADO ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL E FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL JOAQUIM M | 11.467.712/0001-31 | LINDEMBERG JOSE MAIA ME | 9.600,00 |
08010009 | 2021 | 08/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA PARA LOCACAO DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE , CONFORME CONTRATACAO DIRETA N o 0801. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 12.000,00 |
07010003 | 2021 | 07/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM MIDIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO DISTRITO DE LAGOINHA MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATO. | ***.753.003-** | JOSE GEOVANIO DE LIMA SILVA | 12.000,00 |
07010001 | 2021 | 07/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel, na Rua Padre Zacarias, S/N, Centro, sede de Quixere, destinado ao funcionamento do arquivo da Camara Municipal Quixere conforme contrato no 20219002 da dispensa de Licitacao 0601.01/2 | ***.583.083-** | FRANCISCA LUCIENE BARRETO | 9.600,00 |
07010002 | 2021 | 07/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO DISTRITO DE LAGOINHA MUNICIPIO D | 08.538.841/0001-69 | ACERT ASSESSORIA ADM MUNICIPAL E EMPRESARIAL SS LTDA ME | 32.400,00 |
07010001 | 2021 | 07/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO PICK-UP LEVE, MOTORIZACAO MINIMA 1.4, 02 OU 03 PORTAS, CABINE DUPLA, BI COMBUSTIVEL, COM ANO/MODELO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2015, JUNTO AO SAAE-SERVICO AUTONOMO D | 05.896.694/0001-00 | S2 TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 30.720,00 |
06010001 | 2021 | 06/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS JUNTO AO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATO. | 06.281.922/0002-81 | COMERCIAL OLIVEIRA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.674,00 |
06010002 | 2021 | 06/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO DISTRITO DE LAGOINHA MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATO. | 14.571.802/0001-66 | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONT PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI | 30.600,00 |
06010010 | 2021 | 06/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da prestacao de servico de clipagem de noticias de qualquer natureza de interesse do municipio veiculadas em jornal de grande circulacao, necessario a cobertura dos eventos do municipio de | 74.134.800/0001-31 | TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO LTDA - ME | 6.000,00 |
06010001 | 2021 | 06/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRAT | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 6.000,00 |
06010009 | 2021 | 06/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS,LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 7.200,00 |
06010006 | 2021 | 06/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFOR | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 10.800,00 |
06010004 | 2021 | 06/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO, JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO U | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 9.600,00 |
06010007 | 2021 | 06/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO, JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECU | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 6.000,00 |
06010005 | 2021 | 06/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, RGF, RREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO, JUNTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GE | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 7.200,00 |
06010008 | 2021 | 06/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFOR | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 6.000,00 |
06010003 | 2021 | 06/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS,LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DE QUIXERE , CONFORME CONTRA | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 8.400,00 |
06010002 | 2021 | 06/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DIVERSOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, PCS, PGC, PGF, PREO E ETC) COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ARQUIVO FISICO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 10.800,00 |
05010002 | 2021 | 05/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da prestacao de servicos de locacao de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial do municipio que disponibilize informacoes de licitacoes, convenios, decretos, leis, frota de ve | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA | 10.800,00 |
05010001 | 2021 | 05/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao da prestacao de servicos de hospedagem, publicacoes, transparencia do setor pessoal e contra-cheque on-line junto a secretaria de administracao do municipio de quixere , conforme contrataca | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA | 16.800,00 |
04010067 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores contratados que estao vinculados ao Programa Saude da Familia - PSF, da Secretaria de Saude do municipio de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300.000,00 |
04010013 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos Servidores contratados por tempo determinado, lotados junto a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 |
04010031 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos Servidores contratados por tempo determinado, lotados junto a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 40.000,00 |
04010146 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os Vencimentos dos Servidores Contratados por Tempo Determinado, lotados ao gerenciamento de acoes de enfretamento a calamidade publica e Estado de Emergencia/COVID -19, custeadas com recursos repassados | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 450.000,00 |
04010040 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Contratados por tempo determinado lotados no setor de Funcionamento do Magisterio 60% - FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600.000,00 |
04010144 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores contratados por tempo determinado, que estao vinculados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.000,00 |
04010001 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos Servidores contratados por tempo determinado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100,00 |
04010006 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS, DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, DURANTE O ANO EM CURSO. | ***.666.666-** | FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS | 90.000,00 |
04010088 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa do contrato temporario que estao vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Municipio de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 70.000,00 |
04010147 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores contratados que estao vinculados ao setor de Funcionamento da Vigilancia em Saude do municipio de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100.000,00 |
04010043 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Contratados por tempo determinado, lotados no setor de Funcionamento do Ensino Fundamental 40% - FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 180.000,00 |
04010023 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos Servidores contratados por tempo determinado, lotados junto a Secretaria do Des. Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.000,00 |
04010058 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.807.191/0001-47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600.000,00 |
04010073 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados na Rede de Manutencao da Media e Alta Complexidade da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500.000,00 |
04010078 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores efetivos que estao vinculados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 864.000,00 |
04010054 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados no setor de Funcionamento da Educacao Infantil 40% - FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 180.000,00 |
04010077 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores efetivos que estao vinculados ao setor de Funcionamento da Vigilancia em Saude do municipio de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 580.000,00 |
04010068 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados junto ao Programa Saude da Familia - PSF junto a Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 800.000,00 |
04010044 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados no Setor de Funcionamento do Ensino Fundamental 40% do FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.716.000,00 |
04010145 | 2021 | 04/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO PSF_ POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/COVID -19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. | ***.666.666-** | | 28.939,86 |
04010032 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 725.000,00 |
04010041 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados no setor de Funcionamento do Magisterio 60% - FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.700.000,00 |
04010091 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria do Planejamento e Gestao das Financas da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 400.000,00 |
04010002 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VENCIMENTO DOS COLABORADORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 450.000,00 |
04010084 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores estatutarios que estao vinculados ao setor de Funcionamento do Conselho Tutelar, ligado a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Qui | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 120.000,00 |
04010052 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados no setor de Funcionamento da Educacao Infantil 60% - FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.885.000,00 |
04010059 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixas dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.645.000,00 |
04010093 | 2021 | 04/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Estatutarios que estao vinculados a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Municipio de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 190.000,00 |
04010004 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG SERVIDORES EFETIVOS, DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, DURANTE O ANO EM CURSO. | ***.666.666-** | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | 30.000,00 |
04010002 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos lotados junto ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 920.000,00 |
04010012 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixas dos Servidores Efetivos, lotados junto a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.075.000,00 |
04010005 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, DURANTE O ANO EM CURSO. | ***.666.666-** | FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS | 174.200,00 |
04010024 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Efetivos que estao vinculados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura da Prefeitura do Municipio de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 650.000,00 |
04010089 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos e vantagens fixa dos Servidores Estatutarios que estao vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Municipio de Quixere. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 470.000,00 |
04010001 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SUBSIDIO DOS VEREADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1.035.000,00 |
04010271 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Nacional de responsabilidade do setor de Funcionamento da Vigilancia Sanitaria da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 150.000,00 |
04010045 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade do setor de Funcionamento do Ensino Fundamental 40% do FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 380.000,00 |
04010042 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade do setor de Funcionamento do Ensino Fundamental 60% do FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.400.000,00 |
04010092 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade da Secretaria do Planejamento e Gestao das Financas da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 80.000,00 |
04010014 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade do setor de Funcionamento da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 236.000,00 |
04010053 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade do setor de Funcionamento do Magisterio Ensino Infantil 60% do FUNDEB da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 400.000,00 |
04010055 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS, junto a Rede de Educacao Basica - FUNDEB 40% Ensino Infantil da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
04010079 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade do setor de Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal d | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 190.000,00 |
04010003 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DEVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 01.370.033/0001-96 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 340.000,00 |
04010085 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade do setor de Funcionamento do Conselho Tutelar, junto a Secretaria do Trabalho e Des. Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 25.000,00 |
04010069 | 2021 | 04/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 350.000,00 |
04010090 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Municipio de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 110.000,00 |
04010033 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 160.000,00 |
04010060 | 2021 | 04/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 380.000,00 |
04010003 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS de responsabilidade do setor de Funcionamento do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 200.000,00 |
04010074 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Nacional de responsabilidade do setor de Funcionamento do Hospital Municipal da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 300.000,00 |
04010272 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Nacional de responsabilidade do setor de Funcionamento da Vigilancia Epidemiologica da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 150.000,00 |
04010025 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais junto a Entidade em apreco de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 140.000,00 |
04010002 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PATRONAL DA GPS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS JUNTO AO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE QUIXERE, DURANTE O ANO EM CURS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 80.000,00 |
04010094 | 2021 | 04/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As obrigacoes patronais concernente ao INSS- Instituto Nacional de Seguro Social de responsabilidade do setor de Funcionamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Qu | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
04010262 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento com determinacao contida no Mandado Judicial no 73/2017/GERAJ/COINT/SURIN/ SNT/MF - DF 22/02/2017 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA/TJCE: PROCEDIMENTO ADMINISTRA | 00.509.968/0008-14 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 1.200.000,00 |
04010263 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de Juros sobre a divida por contrato de contratacao do incidente sobre o contrato de financiamento mediante abertura de credito n o 40/00005-2 celebrado para com o banco do Brasil S\A, confo | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 90.000,00 |
04010004 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse mensal da contribuicao Financeira em favor da APRECE - Associacao dos Prefeitos do Estado do Ceara da Prefeitura Municipal de Quixere. | 01.769.435/0001-68 | APRECE- ASSOC.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 18.720,00 |
04010166 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Repasse de incentivo financeiro aos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Quixere, concernente ao convenio Nø 01/2021 firmado pela Lei Organica Municipal, Art. 64, VI e Lei Municipal de nø 662/ | 00.212.474/0001-05 | ASSOC. DAS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | 520.000,00 |
04010005 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao financeira em favor da CNM- Confederacao Nacional de Municipios junto ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 12.024,00 |
04010006 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao Financeira em favor da Associacao das Primeira Damas do Estado do Ceara, junto ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | 12.361.168/0001-01 | APDMCE- ASSOC. PARA O DESENV. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 12.540,00 |
04010275 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Repasse financeiro do Rateio disposto no art. 8o da Lei Federal n o 11.107/05, de 6 de Abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal no 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; Lei Municipal de Quixere | 10.749.518/0001-86 | CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID-L.D.NO | 80.000,00 |
04010140 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Repasse contrato do Rateio de no 01/2020 da gestao de Especialidades Odontologicas CEO/Regional e contrato de Rateio 02/2020 da gestao da Policlilnica Regional Judite Chaves Saraiva, diposto no art 8 | 13.328.683/0001-52 | CONSORCIO PUB.DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE | 550.000,00 |
04010248 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA | 3.000,00 |
04010247 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | MAURILIO DE LIMA MENESES | 3.000,00 |
04010255 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Conselheiro Tutelar junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social desta Prefeitura, para fazer viagens para | ***.777.777-** | FRANCISCO DAUTIELIO RODRIGUES | 1.000,00 |
04010246 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | JOSE HELIO MENEZES DE ARAUJO | 3.000,00 |
04010245 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | JOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA | 3.000,00 |
04010273 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou E | ***.777.777-** | FRANCISCO GEBERSON PAIVA LOPES | 260,00 |
04010239 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | FILIPE VIEIRA DE FREITAS | 3.000,00 |
04010236 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | JOSE FRANCISCO BRITO FONSECA | 3.000,00 |
04010244 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | HAMILTON DA SILVA SALES | 3.000,00 |
04010238 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR | 3.000,00 |
04010256 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Mu | ***.777.777-** | RICARDO MENDES ALENCAR | 1.000,00 |
04010235 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO | 3.000,00 |
04010242 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | ANTONIO EDSON NOGUEIRA LIMA | 3.000,00 |
04010241 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | ANTONIO WILSON SANTIAGO | 3.000,00 |
04010254 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Conselheira Tutelar junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social desta Prefeitura, para fazer viagens para | ***.777.777-** | FLADIA RALINE HONORATO CUNHA | 1.000,00 |
04010240 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | ALEXANDRE MARCIO DE BRITO | 3.000,00 |
04010237 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 3.000,00 |
04010243 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias e/ou ajuda de custo em favor do Servidor ocupante do Cargo de Motorista junto a Rede de Saude Publica desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Municipio de Quixere e/ou Est | ***.777.777-** | FRANCISCO JOSE DE SOUSA - TITICO MOTORISTA | 3.000,00 |
04010162 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 ( um ) Certificado Digital e-Cpf e Token a PREFEITURA MUNICIPAL em proveito dos trabalhos realizados do Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 400,00 |
04010124 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FORD/KA de Placa PNB8193, lotado no Programa Crianca Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Quixere, conforme pregao de nø 0412.01/202 | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 15.000,00 |
04010148 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 ( um ) Certificado Digital e-Cpf e Token a PREFEITURA MUNICIPAL em proveito dos trabalhos realizados do Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 205,00 |
04010161 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 ( um ) Certificado Digital e-Cpf e Token a PREFEITURA MUNICIPAL em proveito dos trabalhos realizados do Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 400,00 |
04010076 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 ( um ) Certificado Digital e-Cnpj e Token a PREFEITURA MUNICIPAL em proveito dos trabalhos realizados do Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 490,00 |
04010137 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 ( um ) Certificado Digital e-Cnpj e Token ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Quixere em proveito dos trabalhos realizados do Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 490,00 |
04010214 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 ( um ) Certificado Digital e-Cnpj e Token ao Fundo Municipal de Saude de Quixere em proveito dos trabalhos realizados do Municipio de Quixere. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 490,00 |
04010128 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Agricultura e Des. Rural do Municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 45.000,00 |
04010135 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados no Programa Saude da Familia - PSF, vinculado a Secretaria da Saude do municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 100.000,00 |
04010125 | 2021 | 04/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA POT0567 VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, APROVADO A CONTINUIDADE DE GASTOS E DESPESAS PARA USO DE AÇÕES EXCLUSIVAS NO COMBATE AO COVID-19 DO CRAS (SEDE E LAGOINHA)E SUA EQUIPE DE REFERÊNCIA JUNTO AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO/ATENDIMENTO PAIF, COM O RECURSO DA PORTARIA N° 378 DE 7 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM O SALDO AINDA EM CONTA(2020/2021) QUE ESTE ÇONTINUE CUSTEANDO AS RESPECTIVAS AÇÕES DE APOIO AO SERVIÇO E ATIVIDADE FEDERAL, NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE N° 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | 8.000,00 |
04010131 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados no Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, vinculados a Secretaria da Saude do municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 150.000,00 |
04010127 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados no FUNDEB, vinculados a Secretaria da Educacao do municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 120.000,00 |
04010134 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel e destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Saude do municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 80.000,00 |
04010133 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Vigilancia em Saude/Sanitaria, vinculado a Secretaria da Saude do municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 50.000,00 |
04010126 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Educacao do Municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 80.000,00 |
04010129 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria do Des.Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura do Municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 140.000,00 |
04010130 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado aos veiculos locados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Quixere, conforme Pregao de nø 0412.01/2020. | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 50.000,00 |
04010123 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel destinado ao veiculo RENAULT/CLIO de Placa FJH5004, lotado no IGD-M/BOLSA FAMILIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Quixere, conforme pregao de nø 0412.01/2 | 07.460.655/0002-72 | AGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.. | 10.000,00 |
04010013 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATO No 20219001 DO PREGAO 1812.01/20-PP. | 15.674.464/0001-50 | SANTIAGO & OLIVEIRA COMBUSTIVEIS LTDA | 49.050,00 |
04010008 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO TIPO POPULAR MOTOR 1.0 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME CONTRATO No 20179004 DO PREGAO 31.01.02/2017. | 11.833.037/0001-17 | SOL & MAR TRANSPORTE, LOCACAO DE BENS MOVEIS E GRAFICA LTDA | 51.600,00 |
04010017 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnico administrativo em consultoria a controladoria da Camara, bem como assessoria e consultoria ao setor de recursos humanos do Poder Legislativo Municipal de Quixere conform | 20.535.475/0001-90 | CONAP CONTABILIDADE LTDA | 48.000,00 |
04010019 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em assessoria e consultoria juridica em proveito do Poder Legislativo Municipal de Quixere, junto ao PROCON-Camara de Quixere/CE conforme contrato no 20199032 da Tomada de Precos 0 | 26.980.166/0001-05 | OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12.000,00 |
04010018 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnico administrativo em consultoria a controladoria do Poder Legislativo Municipal de Quixere conforme contrato no 20199023 da Tomada de Precos 004/2019-TP. | 28.705.060/0001-29 | LOPES CONTABILIDADE | 48.000,00 |
04010016 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de assessoria e consultoria juridica junto ao Poder Legislativo Municipal de Quixere conforme contrato no 20199017 da Tomada de Precos 003/2019-TP. | 13.172.157/0001-46 | ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 86.400,00 |
04010177 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DO PREGAO N ø 2603.01/2020. | 21.895.571/0001-01 | BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 37.740,00 |
04010015 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnico em assessoria e consultoria contabil junto ao Poder Legislativo Municipal de Quixere, conforme contrato no 20199016 da Tomada de Precos 002/2019-TP. | 08.364.842/0001-34 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVO & CONTABIL S/S EPP | 95.760,00 |
04010014 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnico administrativo em assessoria e consultoria ao setor de compras, contratos e licitacoes do Poder Legislativo Municipal de Quixere, conforme contrato no 20199015 da Tomada de | 21.749.263/0001-78 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 37.200,00 |
04010114 | 2021 | 04/01/2021 | | 13 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIAN. E DO ADOLESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO (A), AOS GRUPOS DO CMDCA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIV | ***.198.593-** | MARIA DE FATIMA ALVES SANTIAGO | 9.993,60 |
04010113 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 3ø ADITIV | ***.646.783-** | APARECIDA DE FREITAS ARAUJO | 33.600,00 |
04010261 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (um) imovel localizado em Agua Fria, SN Zona Rural - Quixere-CE, a ser destinado ao funcionamento do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. De 15 a 17 - Projovem Adolescente e Serv. de Conv. e | ***.704.403-** | MARIA NILDA BRITO DE MENEZES | 4.200,00 |
04010111 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS ENTREVISTADOR (A), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE DE | ***.091.803-** | SONIA MARIA XAVIER SOUSA LIMA | 12.492,00 |
04010198 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS, EM VIAS PUBLICAS E DE IMOVEIS RURAIS E URBANOS COM DESENHOS TECNICOS PARA DIVERSAS FINALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMEN | ***.593.683-** | GEORGE RICARDO MOREIRA SOMBRA | 18.700,00 |
04010021 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DO SERVICO ESPECIALIZADO DE AVALIACAO E EMISSAO DE LAUDO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ZACARIA, 678, QUIXERE - CE, REALIZADO POR ENGENHEIRO CIVIL, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE. | ***.195.223-** | ALEX DA SILVA LIMA | 786,52 |
04010116 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 2ø ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nø CH 0102.01/2019. | ***.445.143-** | JAQUELINE BRITO SILVA | 33.600,00 |
04010266 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 1 (um) imovel localizado na Rua Hadoque Costa, 1271, Centro - Quixere, onde funcionara o ponto de apoio para reunioes dos agentes de endemias junto a Secretaria de Saude do Municipio de Qu | ***.581.658-** | CLOVES DE ARAUJO FILHO | 3.732,00 |
04010115 | 2021 | 04/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE | ***.418.543-** | MARIA JULIANI XAVIER | 9.600,00 |
04010112 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS ENTREVISTADOR (A) PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE DE N | ***.945.523-** | SANDRA MARIA GOMES | 12.492,00 |
04010250 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Noe Viana Barbosa, 95, Centro - Quixere, a ser destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Recursos Hidricos e Desenvolviment | ***.427.803-** | MARIA NEUZIRENE COSTA DA SILVA | 7.920,00 |
04010259 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (UM) imovel localizado a Rua Cel. Jose de Brito, 177, Centro - Quixere/CE, onde funcionara a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Quixere, conforme 1ø aditivo | ***.543.438-** | FRANCISCO DE FATIMA BRITO DE SOUSA | 6.600,00 |
04010231 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A | ***.682.193-** | RAIMUNDA LUCIVANIA DE SOUZA SOARES | 2.140,56 |
04010217 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.763.593-** | ERIKA MARIA DE SOUSA PEIXOTO | 2.140,56 |
04010216 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.198.723-** | CELESTE WENIA SOUSA FERREIRA | 2.140,56 |
04010268 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (um) imovel localizado na rua Pe. Joaquim de Menezes, 1163, Centro - Quixere-CE, para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Do Municipio de Quixere, conforme 1 aditivo | ***.918.953-** | LUCIA DAS DORES OLIVEIRA | 8.400,00 |
04010265 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de um imovel no Sitio Lagoinha, 0001, ap 01, Distrito de Lagoinha - Quixere-Ce, para ser utilizado como ponto de apoio, para os Agentes de Controle de Endemias que realizam atividades de cont | ***.433.953-** | MARIA JOSE DE BRITO | 3.960,00 |
04010229 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A | ***.467.933-** | THAYS LIMA ARAUJO | 2.140,56 |
04010226 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.209.833-** | SUNANMITA PINHIERO DE CASTRO BRITO | 2.140,56 |
04010224 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.061.283-** | ELIZABETH CRISTINA DE LIMA BRITO | 2.140,56 |
04010212 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (HUM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOREIRA, No 322, CENTRO DESTINADO A SER O DEPOSITO DOS LIVROS PNLD , CONFORME 1ø ADITIVO DA DISPENSA DE LICITACAO N ø 2312.10/2019-SE. | ***.872.833-** | CARLOS REUBER DE SOUSA | 1.440,00 |
04010097 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DIGITADOR PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE DE Nø 1812.0 | ***.873.813-** | VICTOR DE SOUSA ARAUJO | 12.492,00 |
04010096 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS ENTREVISTADOR, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE DE Nø 18 | ***.008.273-** | MARIA ADRIANA BRITO | 12.492,00 |
04010264 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, No 415, PARA A INSTALACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DA SAUDE PUBLIC | ***.625.283-** | HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO | 26.400,00 |
04010228 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A | ***.055.953-** | JOSE VITOR ALVES SENA | 2.140,56 |
04010206 | 2021 | 04/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (HUM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOAQUIM DE MENEZES, No 1175,CENTRO/QUIXERE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIV | ***.665.013-** | FRANCISCA EDINARDA LIMA DA SILVA | 9.600,00 |
04010223 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.584.443-** | CRISTIANE OLIVEIRA SOUSA | 2.140,56 |
04010227 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.436.413-** | PALOMA CUSTODIO LIMA | 2.140,56 |
04010225 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.424.673-** | FRANCISCO WEBERTON SOUSA FREITAS | 2.140,56 |
04010222 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.419.323-** | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO RIBEIRO | 2.140,56 |
04010211 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE FATIMA, 85, ZONA URBANA, TOME, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA AGC DA PREFEITURA DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA DISPENSA | ***.995.818-** | JAIRO CLEBER HOLANDA DE SOUZA | 16.800,00 |
04010230 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A | ***.483.003-** | JOSE EVANDI SOUSA NASCIMENTO | 2.140,56 |
04010220 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.935.633-** | MARIA ELISANDRA DE SOUSA LIMA | 2.140,56 |
04010218 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.631.763-** | LILIANE DE FREITAS REBOLCAS | 2.140,56 |
04010110 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS ENTREVISTADOR PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE DE Nø 18 | ***.043.613-** | MARIA LUCIANA DE SOUSA MAIA | 12.492,00 |
04010270 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de 01 (um) imovel, localizado na Rua Manoel Goncalves, 1052 Centro - Quixere/Ce, onde Funcionara a Vigiliancia Sanitaria da Prefeitura Municipal de Quixere , conforme 1ø aditivo da dispensa de l | ***.665.013-** | FRANCISCA EDINARDA LIMA DA SILVA | 10.800,00 |
04010205 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (um) imovel localizado na Av. Mons. Francisco Jose de Oliveira, 1039, Centro, Quixere-Ce a ser destinado como Destacamento da Policia Militar na Sede do municipio de Quixere-Ce, conforme | ***.462.633-** | MARIA LUCIA LOPES | 18.720,00 |
04010260 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (UM) imovel localizado a Rua Cel. Jose de Brito, 183, Centro - Quixere/CE, onde funcionara o Cadastramento Unico e Programa Bolsa Familia da Prefeitura Municipal de Quixere, conforme 1ø | ***.543.438-** | FRANCISCO DE FATIMA BRITO DE SOUSA | 6.000,00 |
04010258 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Locacao de 01 (um) imovel localizado no Sitio Leao, SN, Quixere-CE, a ser destinado ao Funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos junto a STDS da Prefeitura de Quixere, conf | ***.376.173-** | MARIA IRANILZA DE SOUSA ARAUJO | 4.200,00 |
04010221 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.171.753-** | JOSE ALEXANDRE MARTINS ARAUJO | 2.140,56 |
04010219 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR PARA IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, CONSIDERANDO A P | ***.395.613-** | HENRIQUE DE SOUSA BEZERRA | 2.140,56 |
04010020 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo morto do Poder Legislativo Municipal de Quixere conforme contrato no 20199038 da Dispensa de Licitacao 018/2019-SL. | ***.583.083-** | FRANCISCA LUCIENE BARRETO | 9.600,00 |
04010210 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DE FATIMA, 85, ZONA URBANA, TOME, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA AGC DA PREFEITURA DE QUIXERE, CONFORME 1ø ADITIVO DA DISPENSA | ***.215.812-** | JOB FERREIRA DE ALMEIDA | 3.000,00 |
04010249 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR EFISIO COSTA, 474, CENTRO -QUIXERE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF, ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE S | ***.633.453-** | MARIA VILMA RODRIGUES LIMA REBOUCAS | 13.740,00 |
04010276 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE PREECHIMENTO E-CONTAS MUNICIPAL DO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, CONFORME LEGISLACOES, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PCG - (PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO - B | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 2.200,00 |
04010016 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos postais, junto a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 34.028.316/0010-02 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.000,00 |
04010022 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE | 00.560.903/0001-27 | UVC - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA | 6.000,00 |
04010047 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Rede de Educacao Basica - FUNDEB 40% Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
04010037 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios prestados a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.800,00 |
04010056 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) - Creches do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 5.000,00 |
04010062 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores de funcionamento da Rede Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
04010081 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de taxas ao consumo dagua dos setores de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
04010071 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores de funcionamento do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria de Saude do municipio de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
04010063 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Saude do Municipio de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 |
04010072 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores de funcionamento do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria de Saude do municipio de Quixere. | 01.660.347/0001-23 | ACOPA-ASSOC.COMUNIT.PEQUENOS AGRICULTORES | 3.000,00 |
04010120 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio do consumo dagua dos setores de funcionamento em proveito da Secretaria de Agricultura e Des. Rural ( Mercado ) , da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.000,00 |
04010003 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 00.000.000/1738-86 | BANCO DO BRASIL | 500,00 |
04010008 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos a remuneracao decorrentes por tarifas bancarias e a outras comissoes,a serem prestados ao Gabinete do Prefeito do municipio de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.200,00 |
04010061 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 50.000,00 |
04010057 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Rede de Educacao Basica - FUNDEB 40o Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Quixere. | 01.660.347/0001-23 | ACOPA-ASSOC.COMUNIT.PEQUENOS AGRICULTORES | 1.000,00 |
04010080 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 30.000,00 |
04010046 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da rede de ensino ( fundeb 40% ), Secretaria Municipal de Educacao de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 50.000,00 |
04010049 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio no fornecimento dagua para os setores da Rede de Educacao Basica - FUNDEB 40o Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.625.932/0001-79 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE | 15.000,00 |
04010121 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores de funcionamento da Casa de Apoio Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
04010064 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Saude do Municipio de Quixere. | 00.360.305/0750-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500,00 |
04010156 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de fornecimento dagua para os setores vinculados ao Programa Saude da Familia - PSF da Secretaria de Saude do Municipio de Quixere. | 12.992.811/0001-03 | SISAR/BBJ ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE ALVES FERREIRA LIMA | 2.500,00 |
04010159 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio nas taxas do consumo dagua dos setores de funcionamento do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria de Saude do municipio de Quixere. | 07.625.932/0001-79 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE | 6.000,00 |
04010158 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da Secretaria de Agricultura e Des. Rural da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 25.000,00 |
04010005 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07.047.251/0001-70 | ENEL-COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 10.000,00 |
04010018 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 01.660.347/0001-23 | ACOPA-ASSOC.COMUNIT.PEQUENOS AGRICULTORES | 2.000,00 |
04010075 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de fornecimento dagua para os setores do Manutencao da Media e Alta Complexidade junto a Secretaria de Saude do Municipio de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40.000,00 |
04010028 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de taxas ao consumo dagua dos setores de funcionamento da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Municipio de Quixere. | 01.660.347/0001-23 | ACOPA-ASSOC.COMUNIT.PEQUENOS AGRICULTORES | 5.000,00 |
04010027 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de taxas ao consumo dagua dos setores de funcionamento da Secretaria do Desenvilvimento Urbano e Infraestrutura do Municipio de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
04010006 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.600,00 |
04010095 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Financas do Municipio de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 50.000,00 |
04010082 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 |
04010035 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
04010269 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Municipio de Quixere. | 00.360.305/0750-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.000,00 |
04010004 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.000,00 |
04010026 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de fornecimento de energia eletrica para os setores da Secretaria do Des. Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10.000,00 |
04010020 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 |
04010036 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 01.660.347/0001-23 | ACOPA-ASSOC.COMUNIT.PEQUENOS AGRICULTORES | 3.000,00 |
04010007 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
04010070 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio das tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para os setores vinculados ao Programa Saude da Familia - PSF do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 80.000,00 |
04010152 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de taxas ao consumo dagua dos setores de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social ( CRAS ) do Municipio de Quixere. | 29.402.298/0001-48 | SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE QUIXERE | 1.000,00 |
04010030 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio ao fornecimento de energia eletrica para o funcionamento dos setores vinculados ao fornecimento de energia eletrica da iluminicacao eletrica junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Am | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 300.000,00 |
04010048 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio no fornecimento dagua para os setores da Rede de Educacao Basica - FUNDEB 40o Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Quixere. | 12.992.811/0001-03 | SISAR/BBJ ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE ALVES FERREIRA LIMA | 2.000,00 |
04010119 | 2021 | 04/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
04010164 | 2021 | 04/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10.000,00 |
04010087 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de taxas ao consumo dagua dos setores de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
04010015 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da Secretaria de administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15.000,00 |
04010118 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de taxas ao consumo dagua do setor Bolsa Familia de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Quixere - IGD - Bolsa Familia . | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.500,00 |
04010034 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de fornecimento de energia eletrica para os setores da Secretaria de Educacao do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 50.000,00 |
04010086 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento do Conselho Tutelar, junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 5.000,00 |
04010139 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria Municipal do Planejamento e Gestao das Financas da Prefeitura de Quixere. | 00.360.305/0750-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.000,00 |
04010274 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio das tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para os setores vinculados ao MAC - Media alta Complexidade do Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 90.000,00 |
04010151 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao custeio no fornecimento dagua para os setores da Prefeitura Municipal de Quixere. | 12.992.811/0001-03 | SISAR/BBJ ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE ALVES FERREIRA LIMA | 1.000,00 |
04010122 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para funcionamento da Vigilancia em Saude ( Endemias ), do Municipio de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
04010234 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de obras do Municipio de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 |
04010009 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica junto ao escritorio do SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12.000,00 |
04010233 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de servicos bancarios a serem prestados a Secretaria de Agricultura do Municipio de Quixere. | 00.000.000/2292-61 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 |
04010019 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.625.932/0001-79 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE | 8.000,00 |
04010136 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de tarifas de consumo de energia eletrica dos setores de funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio de Quixere que Institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento a Covid-19, em ca | 07.047.251/0001-70 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15.000,00 |
04010017 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio no fornecimento dagua para os setores da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
04010163 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio do consumo dagua dos setores de funcionamento em proveito dos mercados publicos e abatedouros Municipal de Quixere. | 07.625.932/0001-79 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE | 5.000,00 |
04010108 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O custeio de consumo dagua dos setores de funcionamento em proveito da Secretaria de Agricultura e Des. Rural da Prefeitura Municipal de Quixere. | 74.075.938/0001-07 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | 30.000,00 |
04010200 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDER A PACIENTE MARIA EDUARDA SOUSA ALVES, DE ACORDO COM A ACAO CIVIL PUBLICA PROCESSO No 5341-922017.806.0155/0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 19.740,00 |
04010172 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LAGOINHA I PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE. PLACA PSS 3140, CONFORME 1 ø AD | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 54.445,20 |
04010178 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME O 1ø ADITIVO DA DISPENSA DE LICITACAO N o 0710.01/2020. | 13.652.368/0001-86 | EDMAR PEREIRA DA SILVA | 35.712,72 |
04010185 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME 3ø ADITIVO DO PREGAO N o 0212.01/2019- GM. | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 7.500,00 |
04010184 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 24.864,00 |
04010190 | 2021 | 04/01/2021 | | 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADI | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 18.216,00 |
04010188 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADITIVO DE PREGAO D | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 18.216,00 |
04010142 | 2021 | 04/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO VEÍCULO DE PLACA FORD KA POT 0567, DESPESA PAGA COM RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA INCREMENTO INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS, RESPALDADOS NO ARTIGO 2° DA PORTARIA N°378, DE 07 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO N ° 0004/2020. | 17.020.105/0001-05 | PCG - COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 47.052,60 |
04010186 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADITIVO DE PREGAO DE N ø 1 | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 114.396,00 |
04010181 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE RAIO X CONVENCIONAL FIXO (300MA), INCLUINDO MONTAGEM NO LOCAL, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 3o ADITIVO DO PR | 08.934.640/0001-80 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP | 106.800,00 |
04010183 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADITIVO DE PREGAO DE N | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 88.800,00 |
04010143 | 2021 | 04/01/2021 | | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE , CONFORME PREGAO N o 0004/2020 | 17.020.105/0001-05 | PCG - COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | 21.173,70 |
04010171 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LAGOINHA III PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE. PLACA PSS 3140, CONFORME 1ø AD | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 55.314,00 |
04010141 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRAL DE ILUMINACAO PUBLICA, (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COM FORNECIMENTO DE MA | 04.350.071/0001-75 | KLC CONSTRUCOES ELETRICAS, INDUST. E COMERCIO DE PECAS LTDA | 129.402,72 |
04010201 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PERICIA PARA A ELABORACAO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE PARA CARGOS/FUNCOES CONSTANTES NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NOS MOLDES DETERMINADOS PELAS N | 10.394.577/0001-89 | A DE F LIMA - ME | 25.980,00 |
04010208 | 2021 | 04/01/2021 | | 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS E INFORMACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DES. RURAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE, TENDO EM VISTA QUE AS ACOES DE | 32.169.695/0001-26 | JOSE ARI SILVA SOUSA 02296321305 | 8.520,00 |
04010207 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS E INFORMACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME CONTRATACAO DIRETA DE Nø 0401.22/2021 ST. | 32.169.695/0001-26 | JOSE ARI SILVA SOUSA 02296321305 | 9.840,00 |
04010170 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LAGOINHA II PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE. PLACA PSS 3140 , CONFORME 1ø AD | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 54.445,20 |
04010204 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS AREAS DE PLANEJMANENTO, AVALIACAO DE ESTUDO, ANALISE E AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 17.448.409/0001-78 | JOSE ROBERTO MELO MAIA 42257387368 | 48.000,00 |
04010179 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME O 1ø ADITIVO DA DISPENSA DE LICITACAO N o 0710.01/2020. | 13.652.368/0001-86 | EDMAR PEREIRA DA SILVA | 53.791,80 |
04010195 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 3o ADITIVO TOMADA DE PRECO No 1312.01/2017 GM. | 04.469.277/0001-19 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 42.000,00 |
04010191 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADITIVO DE PREGAO DE N | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 16.560,00 |
04010203 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS, LIXO HOSPITALAR (RSS) DOS GRUPOS A , B E E PROVENIENTES DOS POSTOS DE SAUDE - PSF DA REDE PUBLICA MU | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 28.800,00 |
04010173 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE. PLACA PNT 0377, CONFORME 1ø ADITIVO DO PREGAO N o 000 | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 54.445,20 |
04010109 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REGISTRO DE PRECOS COM OBJETIVO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL NA IMPRENSA COMUM E OFICIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME 4ø ADITIVO DE LICITACAO PREGAO | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 80.000,00 |
04010182 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, CABINE DUPLA SENDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO COMPLETA POR PARTE DA CONTRATANTE PARA, FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE, CONF | 10.664.921/0001-02 | V C BATISTA EIRELI - ME | 101.400,00 |
04010192 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADITIVO D | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 58.020,00 |
04010202 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS, LIXO HOSPITALAR (RSS) DOS GRUPOS A , B E E PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 19.200,00 |
04010175 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 2ø ADITIVO DO PREGAO DE N o 0007/2019-GM. | 00.140.738/0001-54 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 30.720,00 |
04010176 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME , 2ø ADITIVO PREGAO DE N o 0007/2019 GM. | 00.140.738/0001-54 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 19.788,00 |
04010199 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, PARA CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS FEDEREAIS E | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | 80.400,00 |
04010189 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DO DES. URBANO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, C | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 19.884,00 |
04010008 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO AO SAAE (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO), NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE QUIXERE-CE, CONFORME | 14.571.802/0001-66 | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONT PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI | 36.000,00 |
04010174 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA FICAR A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE DE PLACA PCD 7695 CONFORME , 1ø ADITIVO DO PREGAO 00 | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 54.445,20 |
04010180 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE , CONFORME O 1ø ADITIVO DA DISPENSA DE LICITACAO N o 0710.01/2020. | 13.652.368/0001-86 | EDMAR PEREIRA DA SILVA | 57.363,48 |
04010197 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QU | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 60.000,00 |
04010194 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, CONFORME 3ø ADITIVO DE TOMADA DE PRECOS D | 04.469.277/0001-19 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 36.000,00 |
04010193 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 3o ADITIVO TOMADA DE PRECO No 1312.01/2017 GM. | 04.469.277/0001-19 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 42.000,00 |
04010169 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF AGUA-FRIA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE PLACA PCH 6596, CONFORME 1ø ADITIV | 23.865.623/0001-22 | R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 54.445,20 |
04010187 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, CONFORME 3ø ADITIVO DE PREGAO | 07.801.375/0001-08 | ASCONJ-ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA LTDA | 16.572,00 |
04010167 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORACAO E ENTREGA DAS INFORMACOES DA RAIS, CAGED, GEFIP, GPS E DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINNISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CO | 23.758.968/0001-87 | CONTARH SERVICO DE ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE EIRELI-M | 39.600,00 |
04010209 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS E INFORMACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DES. URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DESTINADO A COMUNICACAO A POPULACAO DE INFORMACOES RELATIVOS A ES | 32.169.695/0001-26 | JOSE ARI SILVA SOUSA 02296321305 | 7.860,00 |
04010007 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONVENIO E ARRECADACAO,NEGOCIACAO DE DEBITOS E GERENCIADOR DE SISTEMAS DE INTERESSE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO DISTRITO DE LAGOINHA MUN | 03.203.151/0001-35 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 12.023,40 |
04010007 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 33.000.118/0015-74 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.400,00 |
04010132 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos de fornecimento de telefonia fixa para Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Quixere. | 33.000.118/0015-74 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.500,00 |
04010009 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos de fornecimento de telefonia fixa para o Gabinete do Prefeito do Municipio de Quixere. | 33.000.118/0015-74 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.000,00 |
04010010 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LEI DE ACESSO A INFORMACAO, JUNTO AO SAAE(SERVICO AUTONOMO DE AGU | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 19.272,00 |
04010196 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME 3ø ADITIV | 17.453.808/0001-27 | R. COSME BEZERRA - ME | 22.800,00 |
04010011 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema de backup em nuvem e sistema de remoto em proveito do Poder Legislativo Municipal de Quixere conforme contrato no 20199029 do Pregao 005/2019-PP. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 16.800,00 |
04010010 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema de E-sic, ouvidoria e manutencao do site, em proveito do Poder Legislativo Municipal de Quixere, conforme contrato no 20199010 do Pregao 001/2019-PP. | 29.856.088/0001-20 | INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 15.000,00 |
04010232 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS PARA SERVIR | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 9.000,00 |
04010168 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A prestacao de servicos de licenca de uso de sistema informatizado de contabilidade, licitacao, almoxarifado, patrimonio e Portal da Transparencia, junto a Secretaria de administracao do municipio de Quix | 02.288.268/0001-04 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 45.600,00 |
04010009 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema de contabilidade, patrimonio, almoxarifado, licitacao, folha de pagamento e portal da transparencia em proveito do Poder Legislativo Municipal de Quixere conforme contrato no 20199009 | 02.288.268/0001-04 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 25.680,00 |
04010012 | 2021 | 04/01/2021 | | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao, assim como a descricao da solucao em Tecnologia da Informacao (TI) prestacao de servicos de licenciamento de software, migracao de dados, implantacao, treinamento de servidores, customizaca | 29.856.088/0001-20 | INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 13.750,00 |
04010101 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.184.893-** | PEDRO HENRIQUE ROGERIO DE LIMA | 3.000,00 |
04010099 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1.60 | ***.481.023-** | ENDARA OHARA LINHARES DE MEDEIROS | 3.000,00 |
04010105 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.012.503-** | DIEGO ONILTON COSTA SALES | 3.000,00 |
04010107 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.596.753-** | ESTEVAM NELSON MOURA DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
04010103 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.771.361-** | MADELAYNE MUNHOZ REMUS | 3.000,00 |
04010050 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao para formacao do Progama de Foramacao de Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, do Municipio de Quixere junto a Secretaria de Educacao (fundeb) da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 20.000,00 |
04010039 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica sem vinculo empregaticio de responsabilidade da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Q | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10.000,00 |
04010065 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao para formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP do Municipio de Quixere junto a Secretaria de SAUDE da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 70.000,00 |
04010150 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IPTU- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do predio localizado na Rua Dom Manuel de Medeiros, 1842, Bairro: Parquelandia em Fortaleza-CE, locado da casa de apoio ao pacientes da Sec | 07.954.605/0001-60 | PREFEITUTA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 1.004,62 |
04010021 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao para formacao do Progama de Foramacao de Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, do Municipio de Quixere junto a Secretaria de ADMINISTRACAO da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 70.000,00 |
04010010 | 2021 | 04/01/2021 | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica sem vinculo empregaticio de responsabilidade do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Qui | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.000,00 |
04010160 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TAXA ART CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE QUIXERE. | 32.865.193/0001-30 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 2.000,00 |
04010215 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TAXA ART CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE QUIXERE. | 32.865.193/0001-30 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 110,52 |
04010165 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TAXAS DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUIXERE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRASINTO DO ESTADO CE | 1.500,00 |
04010038 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao para formacao do Progama de Foramacao de Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, do Municipio de Quixere junto a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.000,00 |
04010066 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica sem vinculo empregaticio de responsabilidade da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Quix | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
04010051 | 2021 | 04/01/2021 | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica sem vinculo empregaticio de responsabilidade da Secretaria de Educacao ( FUNDEB ), da Prefeitura M | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 25.000,00 |
04010022 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica sem vinculo empregaticio de responsabilidade da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 5.000,00 |
04010083 | 2021 | 04/01/2021 | | 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica sem vinculo empregaticio da Secretaria do Trabalho e Des. Social da Prefeitura Municipal de Quixere. | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
04010029 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os encargos sociais - INSS incidentes sobre os servicos de natureza eventual prestados por pessoa fisica, sem vinculo empregaticio de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambien | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15.000,00 |
04010117 | 2021 | 04/01/2021 | | 10 - SEC. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO DAS FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Contribuicao retida para formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, do Municipio de Quixere junto a Secretaria Municipal do Planejamento e Gestao das Financas da Prefeitura de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 250.000,00 |
04010213 | 2021 | 04/01/2021 | | 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TAXAS DO VEICULO DE PLACA: OST 4668, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE QUIXERE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRASINTO DO ESTADO CE | 5,76 |
04010106 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.596.753-** | ESTEVAM NELSON MOURA DE OLIVEIRA | 9.600,00 |
04010098 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1.60 | ***.481.023-** | ENDARA OHARA LINHARES DE MEDEIROS | 9.600,00 |
04010100 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.184.893-** | PEDRO HENRIQUE ROGERIO DE LIMA | 9.600,00 |
04010104 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.012.503-** | DIEGO ONILTON COSTA SALES | 9.600,00 |
04010102 | 2021 | 04/01/2021 | | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo pecuniario de forma mensal correspondente ao disposto na lei Municipal no 619/2013, de 11 de dezembro de 2013 em seu art. 1o paragrafo 2o, bolsa auxilio moradia tera o valor mensalde R$ 1. | ***.771.361-** | MADELAYNE MUNHOZ REMUS | 9.600,00 |
04010001 | 2021 | 04/01/2021 | | 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimentos de energia eletrica do exercicio anterior junto ao Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto, distrito de Lagoinha, Municipio de Quixere. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 623,84 |
04010257 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Parcelamento administrativo RFB-RET- PARC 53, fundado por esta Prefeitura Municipal de Quixere, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, por meio da Secretaria da Receita | 29.979.036/0049-95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 158.000,00 |
04010138 | 2021 | 04/01/2021 | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento de divida para com o Secretaria da Receita Federal - PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Quixere. | 00.394.460/0008-18 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 130.000,00 |
30120019 | 2020 | 30/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ATRAVÉS DO PROJETO "PROFISSIONAIS PROTEGIDO", NO COMBATE A PANDEMIA COVID- 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. CONF. MEMO 693/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N ° 0023/2020-SS. | 14.890.257/0001-70 | LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959 | 9.575,00 |
30120020 | 2020 | 30/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DTZPUAÀ COM A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ATRAVÉS DO PROJETO "PROFISSIONAIS PROTEGIDO", NO COMBATE A PANDEMIA COVID- 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. CONF. MEMO 694/2020 A PREFEITURA DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N 0023/2020-55. | 14.890.257/0001-70 | LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959 | 9.575,00 |
30120011 | 2020 | 30/12 |