lC - Lista de liquidações.

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Covid
LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2022 Foram encontradas 7 registros
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/03/2022 EMPENHO: 01020073
JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 19000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMILÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DEM [...]
700,00
04/03/2022 EMPENHO: 01020059
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 000014287
VALOR QUE SE EM-ENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
5.280,00
04/03/2022 EMPENHO: 01020058
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 000014199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
4.185,00
28/02/2022 EMPENHO: 01020085
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 002865414
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ [...]
869,92
31/01/2022 EMPENHO: 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: SN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
2.430,23
31/01/2022 EMPENHO: 03010171
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: SN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
2.200,00
27/01/2022 EMPENHO: 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: SN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
14.720,26

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